...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ

ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

Ваше имя:
Страна:     
Ваш e-mail:
Ваш вопрос:
Присылать оповещение об ответах
[ Отправить ]

Бушка      20.04.2017 17:04:52
Кто в курсе: оператору вторресурсов ГК не писан? Почему они придумали срок оплаты 21 апреля раз 22 - выходной?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 19:11
Шельма      20.04.2017 18:03:58
Подскажите, пожалуйста, как на сайте говноваты указать сумму НДС, которую мы относим на затраты. Заранее спасибо.
Беларусь
Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   
Анонимно      20.04.2017 14:37:01
Можно ли в декларации по НДС выручку показывать с минусом?
Беларусь
Ответов: 20 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 18:00
Анонимно      28.04.2017 7:10:13
28.04.2017 7:10:13
Надежда      19.04.2017 23:11:37
Добрый вечер, вид деятельности строительство, есть выручка без НДС т.е льгота по жилью, мы ген. подрядчики, работали с привлечением субподрядчиков и поэтому общая выручка без НДС увеличивается за счет субчиков. Помогите рассчитать НДС по удельному весу, надо ли в расчет брать работу субподрядчиков,или только свою, получается мне придется за них платить НДС. СПАСИБО.
Беларусь
Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 17:54
Шести      20.04.2017 17:24:48
Освежите, пожалуйста, в голове методику распределения НДС при наличии оборотов БЕЗ НДС. Если у нас есть объекты БЕЗ НДС - то по всем материалам, работам и услугам НДС относим на затраты, по общехозяйственным расходам НДС распределяем удельным весом, а по остальным объектам с НДС и по оптовой торговле с НДС берем полностью к зачету???
Беларусь
Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 17:49
распрееделение транспортных ра      20.04.2017 16:21:44
Добрый вечер, коллеги! От поставщиков на склад, где товары по ценам без НДС. поступают товары, есть транспортные расходы. Их относим на 44 счет Д.44 К 60. Далее товар со склада передается в розницу. Наши водители развозят со склада товары по торговым точкам. Я так понимаю, что распределению подлежат только те транспортные расходы, которые понесла наша организация при поступлении товаров, когда доставка была «чужим» транспортом? Можно эти расходы не распределять?
Беларусь
Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 16:53
malpolon      20.04.2017 10:31:56
Подскажите пож. если выставлять субаренду эсчф она же должна быть с НДС верно?
Беларусь
Ответов: 5 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 16:48
Панi Ta      20.04.2017 16:19:37
По 2017 году давали они разрешения какие - амортизацию не начислять?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 16:41
Валентина      20.04.2017 14:15:11
Вопрос по выставлению ЭСЧФ. У нас поквартальная уплата НДС от реализации и ежемесячный ввозной НДС РФ. Иду в отпуск с 10 по 23 мая и чтобы не напрягать лишним человека, который будет заменять меня нужно (или не нужно)сделать:
1. Числа эдак 16-го мая в программе «Плательщик» создать заявления о ввозе товаров с РФ, полученных в апреле;
2. Оплатить ввозной НДС числа эдак 18,19 мая, до 22 мая;
3. Создать декларацию по российскому НДС тоже числа эдак 18,19 мая до 22 мая;
4. Выгрузить с программы «Плательщик» на портал заявления за апрель, подписать и отправить числа 18,19 мая.
В зачет российский НДС брать не будем (потому что поквартальная уплата), поэтому ЭСЧФ на основании заявлений создавать не надо, приду с отпуска, тогда и создам. Правильно?
Беларусь
Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 16:37
Анонимно      20.04.2017 8:12:00
Доброе утро), подскажите, если НДС входящего больше, я же могу заполнить декларацию с минусом к уплате, и получается тогда в строке 11 нужно указывать НДС «лишний» за этот квартал, правильно ли я думаю?
Беларусь
Ответов: 9 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 16:26
ндс вычеты      20.04.2017 15:03:51
Подписанные сегодня ЭСЧФ за 1 кв могу брать к вычету в 1 кв? Декларацию буду отправлять поздно
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 16:16
Уточненный по прибыли      20.04.2017 14:50:20
Когда подаете уточненный по прибыли, ставите галочку изменения в ч. 1 или в соответствии с п. 5 ст. 70 ?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 16:04
Анонимно      19.04.2017 20:09:45
Подскажите, пожалуйста, порядок отражение в учете затрат по добровольному страхованию имущества (здание принадлежит организации на праве собственности). Единовременно на затраты или 1/12 в течении года? Проводки?
Беларусь
Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 16:02
НДС      20.04.2017 13:43:08
Оказали консультационные услуги, заказчик рф. Отражаются ли данная выручка в декларации по ндс?
Беларусь
Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 15:54
Экспорт      20.04.2017 13:18:58
В январе поступила предоплата в росс.рублях(оплачивала росс.фирма которая покупала нашу продукцию для своего представительства находящегося в РБ,т.е. продукция терри.РБ не покидает). Отгрузку сделали в рублях РБ. И как мне теперь закрыть счет 62.2.
Беларусь
Ответов: 8 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 15:53
Молния      28.04.2017 7:10:13
Красный Лис      19.04.2017 9:58:37
Сегодня с утра обновил электронное декларирование. Там были новые формы налогов. После набрал налог на прибыль. Так вот - она не распечатывается. Ни в каком виде. Ни в редакторе, ни в подписанном
Беларусь
Ответов: 48 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 15:48
Ludok      20.04.2017 14:48:48
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос.
В декларации по НДС мой начисленный НДС, например, 105 рублей. А в декларации по прибыли НДС 110 рублей. Сюда не вошел НДС -5 от суммовых разниц (он у меня во внереализационных). Отправлять как есть?
Или ИМНС сверяет декларации по прибыли и НДС???
Беларусь
Ответов: 12 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 15:44
Командировочные      20.04.2017 15:02:37
Командировочные по РБ в апреле не поменялись?
Было 3,50
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 15:43
Fialka      20.04.2017 8:56:25
НДС РФ который был не принят к вычету в 2016 т.к. не наступил срок. Пишем в строке 1.2 или 2 в разделе справочно?
Беларусь
Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 15:30
Unhumanity      19.04.2017 16:25:13
В 1С:8 Хьюмен пытаюсь провести операцию «Закрытие контрагентов», вид закрытия «Закрытие поставщиков» выбрано, Группа взаиморасчетов «ДебиторыКредиторы - Поставщики» стоит.
Не проводится? suka! Пишет «Не введено субконто
ПланСчетовВидыСубконтоСтрока.Основной. Счет: 60.1.1»
Как это исправить? В настройках группы взаиморасчетов выбраны все 60-е счета. А кина всё равно не хочет делаться.
Подскажие, пожалуйста, в чём загвоздка?
ПыСы: на сам Хьюмен пытались дозвониться...проще в Смольный набрать, там быстрей ответят.
Беларусь
Ответов: 14 (показать, начиная с первых/последних)    20.04.2017 15:27
<< 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 >>
Всего найдено вопросов: 347426


© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM