| |
|
|
| |
|
|
Лиска
12.09.2007 14:09:32
|
 |
 |
Помогите, пож, мозги заворачиваются: дано задание программисту писать программу в 7.7. Он спрашивает какая должна быть корреспонденция по конкретным документам. А я т-то стала тормозить. Реализация товара: 90.2.1 - 43? Приход готовой продукции на склад: 43 - 40? Общехоз. расходы собираются по д-ту 26, 20.. Списание материалов на продукцию: 20-10,41? Как потом закрыть месяц? Понимаю что заморочка где-то в 40-х счетах. Помогите, а?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
12.09.2007 14:12:04
|
 |
 |
Может Вы имеете в виду Дт 40 Кт20 - выпущена продукция
Беларусь
|
 |
 |
Лиска
12.09.2007 14:15:37
|
 |
 |
40-20 это да, а вот в документах какие должны быть проводки? (деятельность производство): готовая продукция, списание материалов и закрытие затрат в этой части
Беларусь
|
 |
 |
andrulka
12.09.2007 14:22:12
|
 |
 |
А распределением материальных затрат и общехоз р-дов на выпуск готовой продукции пусть занимаются те, кто составляют калькуляции, т.е специально обученные экономисты. На основе этой калькуляции и раскидывайте расходы на с-сть продукции.
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
12.09.2007 14:43:00
|
 |
 |
д-т40 к-т 20 закрывается счет 20 д-т90 к-т 40 закрывается счет 40 Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по сч 40 в конце месяца определяется отклонение фактической себестоимости выпущенной продукции от плановой себестоимости. Экономия сторнируется по кредиту сч 40 и д-т 90. Перерасход списывается с кредита счета 40 в дебет счета 90 дополнительной записью. По состоянию на конец месяца счет 40 закрывается и сальдо на отчетную дату не имеет. 26 счет закрывается либо на 90 в части условно-постоянных затрат, либо на 20
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.09.2007 14:49:25
|
 |
 |
т.е 43 счет не использовать? но программа реализацию не проводит без прихода ГП на склад, а там формируется проводка 43-40
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
12.09.2007 15:38:35
|
 |
 |
Так приход продукции д-т 43 к-т 40 Поступает продукция с производства на 43, а с 43 уходит на 90, 43 закрывается, а 40 закрывается в конце месяца одной проводкой на 90.
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
12.09.2007 17:02:07
|
 |
 |
Нет, я балдею! Заниматься постановкой задачи, не зная бухучета в производстве вообще! Детки, откройте учебник! И никакие экономисты распределять Вам косвенные фактические расходы не будут! Это работа бухгалтера.Кошмар :((
Беларусь
|
 |
 |
andrulka
12.09.2007 17:17:09
|
 |
 |
Главбуся, Вы на своем производстве САМИ раскидываете расход материалов на каждый вид продукции? Нет в штате бухгалтера-калькулятора или экономиста по ценам, или еще какого спеца? Если с косвенными затратами можно и самому спокойно разобраться, имея перед глазами все цифры, то откуда простой и не оч опытный бух (видно по поставленному вопросу) может знать - сколько и какого материала,электороэнергии и прочего уйдет на конкретно вот это изделие! Кто-то же из производственников должен почесать зад и разработать нормы. Разве это забота главбуха? А просто высказать свое «фе»-это не позиция, лучше помогите человеку с вершин своего опыта.
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся-Анонимно
12.09.2007 17:25:16
|
 |
 |
Косвенные расходы раскидывает бухгалтер. Но методику определяю я в учетной политике. Я вообще не занимаюсь арифметикой, к Вашему сведению. Но проводку на документе поставлю любом. Программер просит поставить проводку на доке. А девушка не может. Извините, не видя дока, я то же не поставлю проводку. Я подозреваю, что в имеющихся доках суммы есть. И если девушка не знает ничего, чем можно помочь? Переписать учебник сюда по бухучету в производстве- админ убъет...
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|