...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 26.07.2016 8:29:53
Доброе утро!Получили импортный товар. Сейчас хочу подать эсфч. В эсфч Реквизиты поставщика пишу -свои??
Реквизиты получателя - ИМНС? либо реквизиты получателя - свои??? ... спасибо
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 26.07.2016 16:22:20
в Советской налоговой только что сказали ставить дату по инструкции, т.к. если приход был в июле, то дату совершения операции - 31.12.16
_______________
А как тогда формулировка берется к вычету через «90 дней»? понятно, что возьмется к вычету за 4 квартал, но начинаются не состыковки в понятиях.
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2016 16:24:02
А в Центральной сказали по другому! Графа С и стоимость товара как в таможенной декларации! )))))
Беларусь
"Анонимно" 26.07.2016 16:35:28
А если поставка была в июне, и в мае, и в апреле... А теперь мы платим ввозной НДС, по которому была предоставлена отсрочка. Какую тогда дату ставить? Склоняюсь, что надо ставить дату корректировки декларации, т.е. дату июля.
Беларусь
Смазик 26.07.2016 16:43:17
Получается портал не соответствует инструкции, или наоборот))))
ААААА.. что же делать! когда этот кошмар закончится!
Беларусь
Svetlana 27.07.2016 1:31:01
А тут кому верить? КАКУЮ ДАТУ СТАВИТЬ В в строке 3 «Дата совершения операции»???
Инструкция по ЭСФ
«40. При реализации объектов на территории Республики Беларусь иностранными организациями и исчислении покупателем суммы НДС в соответствии с положениями
статьи 92 Налогового кодекса Республики Беларусь покупателем в ЭСЧФ указываются:
в строке 3 «Дата совершения операции» – дата совершения хозяйственной операции,которая соответствует МОМЕНТУ ФАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ;

Статья 107. Налоговые вычеты и порядок их применения
14. Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные в бюджет при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь у иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь:
за иностранную валюту, подлежат вычету исходя из официального курса иностранной валюты, установленного Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты (включая авансовый платеж) либо иного прекращения обязательств покупателями (заказчиками) этих товаров (работ, услуг), имущественных прав;
ПОДЛЕЖАТ ВЫЧЕТУ в отчетном ПЕРИОДЕ, СЛЕДУЮЩЕМ ЗА ПЕРИОДОМ ИХ ИСЧИСЛЕНИЯ, в порядке, установленном для вычета сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Беларусь
"Анонимно" 27.07.2016 9:33:34
В общем надо верить своей логике. Налоговая видать писала инструкцию на коленке в коридоре и по быстрому. А внести изменения в только-что принятый документ они не могут. Так гады и писем своих никаких не пишут.
Беларусь
"Анонимно" 27.07.2016 9:52:38
люди, вы реально верите, что за 3 квартал они смогут все контролировать по вычетам НДС с декларациями? Когда у них еще на семинарах говорили по 3 компа только работают на портале?! Хорошо если с 01 января у них получиться чего-нибудь контролирвоать
Беларусь
Анди 27.07.2016 10:44:28
Кто знает, если была корректировка таможенной стоимости и доначислен НДС - как заполнять стоимость товара и сумму НДС?
Беларусь
"Анонимно" 05.08.2016 21:15:35
Народ, так какую дату ставить в графе 3 при импорте? )))))
Беларусь
Светлана 20.04.2017 20:13:25
Да как же в ЭСФЧ взять в вычет НДС по ввозу?
Беларусь
"Анонимно" 20.04.2017 20:38:33
Ваш вопрос не понятен. Выставили Эсчф, заполнили как в инструкции, статус становится выставлен-подписан.
Что значит «как взять в вычет»?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-31 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru