...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Валя 16.03.2017 12:39:31
Как правильно поступать в такой ситуации:
Все 20 марта:
1. Создала на портале заявления о ввозе товара из РФ, подписала и отправила
2. Перечислила НДС в бюджет
3. Создала декларацию по ввозному НДС, подписала и отправила
Потом после проверки, например, одно заявление отвергают
4. Создала на портале ЭСЧФ, подписала, отправила
Проходит время, после проверки, например, одно заявление отвергают, соответственно делаем новое заявление, но ЭСЧФ уже был сделан на то, «старое» заявление. Новое заявление делаем под новым номером и новой датой. Как быть с ЭСЧФ?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Olik 16.03.2017 16:19:02
а дату на заявлении новую ставили или старую?
______________________
можно старую. Дата создания вами заявления и дата предоставления этого заявления в ИМНС - это разные даты
Беларусь
Mila 16.03.2017 17:15:22
Olik вы очень правильно говорите, а если дата анулирования будет в исправленном после отчетного периода, а дата совершения операции будет прежней разве вычет не попадет в следующий отчетный период?
Беларусь
"Анонимно" 16.03.2017 17:26:29
В моей ИМНС дали такой -же ответ как и Вале.
Т.е :переделываем заявление, ЭСЧФ и вычеты на след месяц/квартал.
Беларусь
Olik 17.03.2017 12:40:48
а если дата анулирования будет в исправленном после отчетного периода, а дата совершения операции будет прежней разве вычет не попадет в следующий отчетный период?
______________________
датой аннулирования может быть:
1. Дата совершения операции исходного ЭСЧФ
2. Дата совершения операции исправленного ЭСЧФ.
Исходя из вашего вопроса эти две даты совпадают.
А вот дата создания исправленного ЭСЧФ будет как раз таки за пределами допустимых по принятию к вычету того отчетного периода, в котором мы приняли к вычету по первоначальному ЭСЧФ.
Камеральный контроль на портале будет в этом случае выдавать расхождение, но это не означает, что нас имеют право лишить вычета.
И так по любому исправленному ЭСЧФ будет. Контрагент наш наименование товара решит поправить спустя полгода в ЭСЧФ, соответственно, он аннулирует исходный, а создаст исправленный спустя полгода. И если я подпишу этот исправленный, то автоматом вычет по этой ЭСЧФ перескочит на портале в другой период.
Тут ИМНС либо придется менять подход к камеральному контролю, либо к правилам выставления исправленных ЭСЧФ.
Беларусь
// 17.03.2017 13:36:27
Тут ИМНС либо придется менять подход к камеральному контролю, либо к правилам выставления исправленных ЭСЧФ.
________
вот тут и истина

кому бы обратиться. не к тех поддержке же, и не с официальным запросом «просим разъяснить», т.к. ответ очевиден
Беларусь
Мила 27.07.2017 15:42:03
Ввезли товары из РФ в июне, часть НДС уплатили вовремя, остальную сумму сегодня -27,07,17(н-р 10 руб). Как выставить ЭСЧФ на эти 10 руб? Стоимость товаров обязательно высчитывать? или можно только поставить уплаченную сумму НДС -10руб.
Беларусь
"Анонимно" 27.07.2017 16:17:59
Мила 27.07.2017 15:42:03
Ввезли товары из РФ в июне, часть НДС уплатили вовремя, остальную сумму сегодня -27,07,17(н-р 10 руб). Как выставить ЭСЧФ на эти 10 руб? Стоимость товаров обязательно высчитывать? или можно только поставить уплаченную сумму НДС -10руб. ==============

Стоимость товара как такового в заявлении не пишется, вместо этого пишется база для начисления НДС.
Беларусь
"Анонимно" 27.07.2017 16:52:29
у меня другой вопрос: что будет, если я этого не сделаю? а просто исправлю заявление?
Беларусь
Мила 27.07.2017 17:16:03
Я про стоимость в ЭСЧФ спрашиваю, гр.7 в ЭСЧФ-«стоимость товаров» ставить полностью (как иизначально в приходных доках) или надо пересчитывать в каждой ЭСЧФ пропорционально уплаченной части НДС?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-29 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru