|
|
|
|
|
|
SOS!!!
20.04.2017 15:25:53
|
|
|
Подскажите, если я знаю, что НДС к вычету будет больше начисленного. То мне надо просто подписать ЭСЧФ или подписать и сделать управление вычетами на след.период или можно вообще не подписывать на лишнюю сумму. SOS!!! Первый раз в жизни сдаю налоги!!! Помогите!
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
21.04.2017 10:10:18
|
|
|
Краля 21.04.2017 9:50:11 «Анонимно» 21.04.2017 9:40:27 Хоть после 30-го. На то она и уточненка - когда обнаружили, тогда и подали. Совет: Исправления вносите не на основании сказанного тут на бухбае одной из коллег, а почитайте нормативку по этому вопросу, если хотите обсудите здесь и тогда уже уточняйтесь. А с цифрами, которые не влияют на сумму налога к уплате торопится не стоит. _______________ Скажите пожалуйста, как в данной ситуации лучше поступить? ведь действительно отчетный период - квартал, и сумма на конец отчетного периода осталась, но я ее не отразила в НД. Да, на сумму налога не влияет, но НД заполнена неверно. Вы бы в таком случае подавали уточненную?
Беларусь
|
|
|
Краля
21.04.2017 10:14:25
|
|
|
«Анонимно» 21.04.2017 10:10:18 Я бы подождала, вдруг «нарисуется» уточненка по цифрам, влияющим на сумму к уплате налога. Если не «нарисуется» - подадите.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2017 10:18:39
|
|
|
Краля 21.04.2017 10:14:25 «Анонимно» 21.04.2017 10:10:18 Я бы подождала, вдруг «нарисуется» уточненка по цифрам, влияющим на сумму к уплате налога. Если не «нарисуется» - подадите. _____________ Спасибо большое за ваше мнение и совет!
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-23
|
|
|
|
|