Спасибо за участие. Если выставлю исправленную на нужную сумму,не повлечет ли это уточненную по НДС7 ---- При исправлении ЭСЧФ- дата аннулирования текущая и исправления ЭСЧФ текущей датой(должно войти в 3кв.), тогда декларацию уточненную не надо подавать.