...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Корректировка!!!! 05.02.2018 14:18:55
Корректировка таможенной стоимости! Подскажите, пошлину по КТС куда относить, если часть товара продана, а часть нет? Можно ли на 44? И если можно, может как-то прописать в учетке?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 15.02.2018 11:19:32
Еще один вариант. В ситуации, когда приход был в ноябре 2017, а корректировка в декабре 2017, я возьму и эту корректировку проведу ноябрем вместе с приходом, автоматически распределяя дополнительную пошлину. А затем проведу реализацию, чтобы корректно подхватилась с/с. И аналогичная ситуация, только приход в декабре 2017, а корректировка в январе 2018, но налог на прибыль я еще не подавала. ПРОШУ ВАШЕГО МНЕНИЯ.
Беларусь
"Анонимно" 15.02.2018 15:10:27
ОТВЕТ ИМНС. Таким образом, организация, в учетной политике которой предусмотрено отнесение таможенных платежей на стоимость приобретенных товаров, в случае увеличения (уменьшения) в установленном порядке этих платежей после формирования стоимости товара и его реализации, суммы возникающих разниц учитываются во внереализационных расходах (доходах) не ранее даты их фактического осуществления (возникновения) и не позднее даты их получения. По результатам рассмотрения указанных вопросов Министерством финансов Республики Беларусь, результаты (выводы), изложенные в данном письме могут быть пересмотрены.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-22 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru