...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Панi Ta 15.02.2018 16:19:43
Ассы Хьюмен!
Помогите мне, пожалуйста, еще раз.
Входящие ЭСЧФ.
Нам выставили. Мы не подписывали. Нам выставили исправленную.
Исправленную подписали руками, НЕ через 1с
На портале:
Первая в аннулированных.
Исправленная во входящих.
В 1С:
Первая притянулась со статусом Аннулирован.
Исправленная не притягивается, 1С ее не видит.
К зачету не берет.
Что можно сделать?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 17.02.2018 8:50:17
«Анонимно» 17.02.2018 8:36:47

В нк есть вполне конкретный и явно прописанный запрет на включение НДС в затраты, кроме нескольких случаев. И в эти случаи не выставленный эсчф так и не включили

Зато его можно включить в стоимость товара-материала-услуги и не выделять вообще.
Беларусь
"Анонимно" 17.02.2018 10:01:08
Только задним числом это сделать уже сложнее, когда списали товар-материал-услугу, а потом вдруг решили а чего б и НДС туда же не спихнуть.
Беларусь
Уголёк 17.02.2018 16:42:21
У меня есть таможенный НДС по товару я выставляю ЭСЧФ с датой на последнее число и регулирую вычетами. Часть товара уходит на экспорт и через месяц НДС, приходящийся на экспортированный товар, после получения заявления от россиян, беру к вычету. На портале регулирую вычетами, а в машине никак. Поэтому пользуюсь снятием галочки в Книге покупок в части экспортированного товара. А в следующем месяце машина сама подтягивает остаток по ЭСЧФ.
Других вариантов я не нашла.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-23 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru