|
|
|
|
|
|
Панi Ta
15.02.2018 16:19:43
|
|
|
Ассы Хьюмен! Помогите мне, пожалуйста, еще раз. Входящие ЭСЧФ. Нам выставили. Мы не подписывали. Нам выставили исправленную. Исправленную подписали руками, НЕ через 1с На портале: Первая в аннулированных. Исправленная во входящих. В 1С: Первая притянулась со статусом Аннулирован. Исправленная не притягивается, 1С ее не видит. К зачету не берет. Что можно сделать?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
17.02.2018 8:50:17
|
|
|
«Анонимно» 17.02.2018 8:36:47
В нк есть вполне конкретный и явно прописанный запрет на включение НДС в затраты, кроме нескольких случаев. И в эти случаи не выставленный эсчф так и не включили
Зато его можно включить в стоимость товара-материала-услуги и не выделять вообще.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.02.2018 10:01:08
|
|
|
Только задним числом это сделать уже сложнее, когда списали товар-материал-услугу, а потом вдруг решили а чего б и НДС туда же не спихнуть.
Беларусь
|
|
|
Уголёк
17.02.2018 16:42:21
|
|
|
У меня есть таможенный НДС по товару я выставляю ЭСЧФ с датой на последнее число и регулирую вычетами. Часть товара уходит на экспорт и через месяц НДС, приходящийся на экспортированный товар, после получения заявления от россиян, беру к вычету. На портале регулирую вычетами, а в машине никак. Поэтому пользуюсь снятием галочки в Книге покупок в части экспортированного товара. А в следующем месяце машина сама подтягивает остаток по ЭСЧФ. Других вариантов я не нашла.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-23
|
|
|
|
|