...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ввозной НДС 17.04.2024 12:19:40
Подскажите, пожалуйста, если ввозной НДС за февраль по сроку 20 марта, часть оплатили 20-го, еще часть до конца марта, и остаток - уже в апреле, в какой сумме можно взять к вычету? НДС по реализации квартальный.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 18.04.2024 14:52:02
Кто тупит? Читайте НК:
7. Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов Евразийского экономического союза, признаются налоговым вычетом в том отчетном периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат:
Беларусь
Автор 18.04.2024 14:59:31
АВТОРУ ВОПРОСА 18.04.2024 13:52:53 Прочитав вопрос-ответ «Анонимно» 18.04.2024 13:13:00: Мы не выставляем один общий ЭСЧФ на всю сумму ввозного НДС за месяц, мы же выставляем несколько ЭСЧФ по поступившим партиям товара от разных поставщиков. Вы оплатили ввозного НДС какую-то сумму, подберите к этой сумме поставку, сделайте на нее заявление и выставьте ЭСЧФ и спокойно берите в зачет. Только НДС по заявлению и ЭСЧФ должен быть не более той суммы которую вы оплатили в бюджет. А если у вас была одна большая поставка за месяц, одно заявление и один ЭСЧФ, то конечно в этом случае рвать на части нельзя, пойдет в зачет в следующем квартале. Беларусь
-----------------------------------------------------------
Очень надеюсь, что вы правы, а то почитав разъяснения про наиболее позднюю дату, становится плохо((
Просто получается у меня заявление апрелем, потому что к нему нужно приложить выписку о полной уплате НДС, и ЭСЧФ апрелем, поскольку в нем нужно указывать реквизиты заявления.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-22 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru