|
|
|
|
|
|
Анонимно
29.12.2007 12:28:41
|
 |
 |
подскажите пожалуйста еще раз. вот у нас есть отчет месячный потом вносяться какие-то изменения. вопрос как оформляется справка и регистр под эти изменения. и при чем здесь налоговый и бухгалтерский учет. в чем сущность их разделения. и что если распечатки и регистры где-то ну ни как не совпадают с отчетом? спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
29.12.2007 12:45:46
|
 |
 |
ну, ведется бухучет, а на его основании - налоговый (с учетом корректировок - в тех самых регистрах налогового учета, т.е. в налоговых отчетах, книге покупок, просто в расчетных табличках - по налоговому законодательству, например затраты в бухучете все на с/с, а по Закону о прибыли - часть...). тут как-то рассуждалки про ошибки и регистры, может совпадут мысли...:) http://buh.by/mes.asp?t=73319 http://buh.by/mes.asp?t=91416
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.12.2007 12:58:39
|
 |
 |
скажите такую вещь - например нашел ошибку сейчас за июнь месяц .нельзя что ли в июне там стереть ошибочную операцию или добавить какую-то операцию, а надо текущим месяцем сторно строго делать или еще там что-то добавлять - убовлять?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.12.2007 12:59:27
|
 |
 |
помогите пожалуйста одни раз понять а что если тем месяцем все исправишь, все равно ведь все наростающим?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.12.2007 13:12:02
|
 |
 |
вот например переделали задним чилсом акт один за август (увеличилась цифра по акту реализации). и как мне сейчас поступить, внести точную цифру в август или добавить кусочек в декарбь ( а как тогда расчитать сколько налогов к уплате больше в августе) пожалуйста помогите один раз понять
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.12.2007 13:22:02
|
 |
 |
и что ХОЧЕТ ВИДЕТЬ налоговая? как правильно? распечатки расходов, реализации и прочего = отчет отнесенный. к уточненному - справка , регистр КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО?! помогите
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.12.2007 14:10:35
|
 |
 |
Пост. Минфина от 29.06.2005 № 83 Об утв. Инструкции о порядке внесения исправлений в БУХУЧЕТ в случае обнаружения ошибок. Исправления в бухучет вносят на каком-то основании - например, возникли доп.первичные документы какие-то, просто ошибка - поясните в бухг.справке на каком основании вносили изменения в бухучет (о бухг.справке см. в тексте ПМФ N 83). http://ncpi.gov.by/minfin/Bux/SummaR.htm
ошибка в бухучете как правило влечет ошибки в налоговом учете (т.к. налоговый - на основании бухучета с учетом норм налогового закон-ва)... про корректировки налоговых отчетов при обнаружении в бухучете ощибок (а значит - как следствие - ошибок в налоговом учете) посм. тут: http://buh.by/mes.asp?t=101125 http://buh.by/mes.asp?t=73319 http://buh.by/mes.asp?t=72330 т.е. сначала в бухучете исправляются ошибки в месяце обнаружения и в соотв. с ПМФ 83, а затем - если от этого «поплывут» налоги, то уточненные декларации надо сдать в ИМНС (в декларации есть табличка с корректировками +/- по месяцам, ее специально ввели, чтобы в налогах, которые счмтаются нараст.итогом, показать помесячные отклонения, а не сдавать гору уточненных отчетов за каждый месяц), эти отклонения инспектор введет в свою базу и тем самым скорректируются данные и у них в базе). а еще - придется подправить свои таблички/свои расчетные налоговые регистры, чтоб самой же потом вспонить какие исправления по налогам как рассчитаны и почему их делали - как это делать или не делать:) - см. по первым ссылкам о регистрах налогового учета...
Еще акт сверки с ИМНС возьмите и попросите распечатать карточку по каждому налогу. Там (по комп.учету ИМНС) будут видны все начисления по отчетам, оплаты по платежкам и переброски (перебрасывают некие суммы налогов с одного на другой по заявлению на переброску и даже иногда сами налоговики могут перебросить суммы переплаты по одному налогу на недоплату по другому, чтоб не было недоимки).
т.е. смысл всех этих телодвижений - правильный собственный учет, а также стыковка с компьютерными данными в базе ИМНС, чтоб все совпадало, ведь по налогоплательщику данные формируются в их базе на основании сдаваемых отчетов и платежек по налогам. Отчеты вводит инспектор, платежки - в бухгалтерии ИМНС, т.е. везде человеческий фактор и там тоже могут быть ошибки, какой-то отчет не ввели, потеряли, не ту сумму провели и т.п., т.е. для собственного же спокойствия надо периодически сверять данные по Вашему учету с теми данными, которые в ИМНС-ной базе сформированы и разбираться, если не совпали.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.12.2007 12:47:28
|
 |
 |
а как если я введу исправления ошибки в текущем месяце , а не в месяце ошибки, я определю как изменился налог в том месяце и внеу в табличку изменение?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.01.2008 9:58:30
|
 |
 |
помогите понять
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.01.2008 10:14:51
|
 |
 |
Берете свою декларацию за август и карандашиком проставляете те цифры, которые должны были сложиться в августе и считаете на куркуляторе. В итоговой строке смотрите на сколько она отличается от той что вы начислили/заплатили и уже в текущем месяце (например грядет закрытие декабря) в корректирующей табличке ставите либо +, либо - за август. И те регистры которые были распечатаны в августе в режиме «редактирование» тоже в ручную подгоняете под карандашные цифры. Но подобные исправления естественно искажают в некотором смысле итоговые в вашей программе. К примеру, у вас спрсит дирик в декабре скаолько было затрат за август, вы открываете август, но при этом должны помнить, что в нем есть исправления и цифры не соответствуют действительности((((((
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.01.2008 13:24:05
|
 |
 |
так нельзя что ли просто внести в тот месяц и все нпример увеличилась реализайия (исправлили акт в сторону повышения) в августе. как мне это проводить теущим месяцем? как этот кусочек добавлять? еще один аккт вводить?
Беларусь
|
 |
 |
Sid
12.01.2011 19:55:32
|
 |
 |
о_О pfdnhf ,eltn ;jgf
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-11
|
|
|
|
|