| |
|
|
| |
|
|
Роза
25.04.2008 19:27:26
|
 |
 |
Люди! Помогите! ЧУП зарегистрировалась с ноября 2007г.. Но начала работать только в апреле 2008г. Но с ноября по апрель все ровно платили за аренду, а также за электроэнергию и за прочие оказанные услуги. Как мне отразить в бухгалтерии? А также могу ли я все эти затраты «одним махом» учитывать в апреле при налогообложении. Не оставьте без внимания я в этом деле новичок боюсь намудрить….Жду ответов добрых бухгалтеров!:)
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
25.04.2008 19:58:07
|
 |
 |
с ноября... __ а как Вы баланс за 2007г. сдавали, если только сейчас - в апреле 2008г. спрашиваете, как учитывать затраты... как Вы вели учет, на каких счетах... у Вас УСН и книги или бухучет обычный?...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2008 21:54:58
|
 |
 |
Это вам уточненный баланс нести придется за 2007 год, либо списывать ваши затраты за 2007 год за счет собственных средств в этом году.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2008 22:48:29
|
 |
 |
Закон о налоге на прибыль - «затраты, производимые до начала осущ. деят-ти организации, по освоению новых про-в, цехов и агрегатов (пусковые расходы), отражаются (признаются) в порядке, предусм. УП организации, но не ранее чем с момента начала осущ. деят-ти, производства, работы цехов и агрегатов» Поэтому сальдо по сч.97 переходит на 2008г.
Беларусь
|
 |
 |
Лёля
26.04.2008 9:02:52
|
 |
 |
Скажите, НДС, уплаченный по расходам, которые я относила на 97 счет в 2007 году, а при получении выручки уже в этому году отнесла на 92 счет, НДС принимать к вычету или нет? Я приняла, а теперь усомнилась.
Беларусь
|
 |
 |
Роза
26.04.2008 10:42:05
|
 |
 |
Так что мне лучше делать? Ужас я в шоке!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.04.2008 12:23:24
|
 |
 |
затраты, производимые до начала осущ. деят-ти организации - накапливаются на сч.97, а потом списываются в соотв. с УП равномерно в течение устан. срока. http://buh.by/mes.asp?t=79504 http://buh.by/mes.asp?t=34536 Только начали деят-ть, выручки еще нет, но приобретаем например канцтовары, то есть уже оплаченный НДС, надо ли делать уже записи в книгу покупок и как отражать это в декларации по НДС. SvetK 07.02.2006 В книге покупок отражаете, висит на Д18 до появления выручки, только тогда в декларации показываете (когда есть проводка Д68-К18).
Беларусь
|
 |
 |
Лёля
26.04.2008 12:57:25
|
 |
 |
Я уточню. Я списала в 2008 на 92 счет эти расходы как расходы прошлых лет. В этом случае 18 точно нужно на 68?
Беларусь
|
 |
 |
Лёля
28.04.2008 19:41:11
|
 |
 |
up
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.04.2008 21:26:29
|
 |
 |
http://buh.by/mes.asp?t=124322&b=1
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|