...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Маша 15.08.2008 11:14:18
Подскажите пожалуйста, я опт. организация, купила товарв в РБ, я заплатила за тр. услуги, тр. услуги мне надо относить на себестоимость товара или можно просто на затраты общие 44 счет
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 15.08.2008 11:17:45
Нужно на 44.
Вы же не импортеры.
Беларусь
Алёкса 15.08.2008 11:21:15
Только не забудьте эти транспортные на остаток товаров распределять в конце месяца
Беларусь
Маша 15.08.2008 11:30:22
Подскажите это 44 подлежащий распределению, а распределять на остаток товара ввобще или только товара возимого по этим тр. услугам
Беларусь
"Анонимно" 15.08.2008 11:31:01
вообще с самого начала надо все распределять!
Беларусь
КраБ 15.08.2008 11:36:40
Вы получаете товар, приходуете на 41 счет. Если есть транспортные расходы по доставке этого товара на ваш склад, распределите их на покупную стоимость товара. Когда вы будете реализовывать товар, покупная стоимость будет списываться в Д90 вместе с транспортными и ничего дополнительно (44 счет) распределять уже будет не надо. так значительно удобнее.
А транспортные по доставке покупателям нужно сразу на затраты. Они, естественно, не распределяются.
Беларусь
"Анонимно" 15.08.2008 11:38:17
Подскажите а какой это Закон
Беларусь
"Анонимно" 15.08.2008 11:39:41
вообще с самого начала надо все распределять!

Как это с самого начала???
Беларусь
inna 15.08.2008 13:00:56
---КраБу
Если на 41 счет, то ниже база по единому налогу из выручки. Если 44, то нет. А так удобно.
Беларусь
"Анонимно" 15.08.2008 13:06:42
Оптяь транспортные: их два вида которые можно относить на сч. 41 (это если вы при закупке товара понесли сами затраты на транспортировку и у производителя цена сформирована франко-склад отправления) ст. 11 закона об НДС, и транспортные по доставке товара вашим покупателям вот их надо распределять между сч. 90 (то что оплатили) и счетом 45 (что не успели оплатить). ИМХО.
Беларусь
Маша 15.08.2008 13:07:33
Подскажите как распределять, пожалуйста
Беларусь
медленный газ:) 15.08.2008 13:11:39
Алёкса 15.08.2008 11:21:15
Только не забудьте эти транспортные на остаток товаров распределять в конце месяца

который раз читаю эту фразу и тут и в нормативке, не понимаю, что это значит. может объясните русским языком, а? пожалуйста. Что это за проводки и каким числом?
Я всегда так понимала затраты на транспорт: привезли товар на склад, значит на 41 на увеличение стоимости. Отвезли товар покупателю за свой счет - на затраты на 44. поясните а?
Беларусь
медленный газ:) 15.08.2008 13:14:53
мы импортеры, кстати.
и по отгрузке работаем, может поэтому я не понимаю, что распределять?
Беларусь
КраБ 15.08.2008 13:31:31
Привезли товар 10 единиц на 100 руб. Транспорт по доставке на склад 10 руб. Если сразу все на 41, то стоимость товара составит 110 руб. Списание покупной стоимости при реализации: Д90-К41.
Если 100 руб. на 41, а траснпорт 10 руб. на 44, то списание 10 руб. транспортных будет производиться по мере реализации товара. Например, продали 1 единицу товара: 1) Д90-К41 10 руб. покупная товара; 2) Д90-К44 1 руб. транспортные.
Беларусь
Алёкса 15.08.2008 13:32:10
например, у вас остаток товара на начало месяца Д41 о руб.
В течение месяца оприходовали товар Д41 150 руб
Транспортные составили 20 руб.(лично я транспортные и проценты по кредитам на 97 отношу, хотя для бух.учета они полностью долны относится на 44 в том периоде, когда имели место подобные затраты...это для налогового учета они распределяются на остаток товара)
Пусть вы отгрузили товар в течение месяца Д45(или Д90.2, если учетная по отгрузке) К41 на 90 руб. Остаток товаров на конец месяца на Д41 60 рублей
Итак, транспортные в стоимости всего товара составляют 20/150*100=13,333%
Тогда при расчете налога на прибыль принимаем в составе затрат только те транспортные, которые относятся на реализованные товары 90*13,333/100=12 рублей. Д44 К97 12 рублей
Остаются транспортные пропорционально остатку товара на складе на конец месяца 20-12=8 рублей. Эти 8 рублей с минусом отражаем в регистре корректировок, как непринимаемые в данном месяце для расчеита налога на прибыль
Ох, не знаю, нормально разложила, чи не. Лично у меня табличка есть с формулками, которая все это считает. Дадите мыло, скину
Беларусь
Маша 15.08.2008 13:33:33
медленный газ:) у вас все понятно вам распределять ничего не нужно
Беларусь
Маша 15.08.2008 13:36:17
Алекса скиньте пожалуйста Mania_F@mail.ru
Беларусь
Алёкса 15.08.2008 13:41:01
Маша, почему не нужно? Потому что по отгрузке? Я где-то и такое читала. Но к единому мнению и в т той дискуссии не пришли. Но подстраховываюсь, честно говоря, распределяю.
Беларусь
Алёкса 15.08.2008 13:48:34
отправила
Беларусь
медленный газ:) 15.08.2008 13:49:03
sayminga@rambler.ru
БОЛЬШОЕ СПАСИБО терпению КраБа и Алёксы)
Вопрос вот в чем: я как импортер транспортные до склада на 41 вешаю. Получается, я лишнего в затраты и не списываю. А когда покупателю доставка за наш счет? Я так понимаю, тогда если из 100р отгрузки по оплате оплатили 50р, то из 20 рублей затрат на транспорт списываем на 44 - 10р, остальные пусть висят до оплат, а если по отгрузке, то все что отгрузили, весь транспорт на 44 и списываем. Про «распределить на остаток товаров на складе» речь не идет?:)
Беларусь
Алёкса 15.08.2008 13:52:06
Погодите, вы же в начале говорили, что товары приобрели на территории РБ...какой же вы импортер. В случае, если вы импортер, то транспортные ровненько на увеличение стоимости товара ложатся на Д41
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-38

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru