| |
|
|
| |
|
|
Производство
08.05.2009 14:08:00
|
 |
 |
Дорогие бухгалтера! Подскажите, пожалуйста! Начинаем заниматься производством изделий по индивид. заказам. Как это оформлять проводками. Не могу понять увязку счетов 20, 40, 43, 45 между собой. Большое спачибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
08.05.2009 14:35:38
|
 |
 |
КАК оформить выпуск ГП и.т.д. Пожалуйста не оставьте меня в беде
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.05.2009 19:23:56
|
 |
 |
!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.05.2009 20:12:36
|
 |
 |
Почитайте нормативку, тут вам никто СТОЛЬКО не расскажет, про это учебники целые написаны - и такому объему информации не место на форуме.
Беларусь
|
 |
 |
Alena
09.05.2009 10:10:36
|
 |
 |
Если в крадце то так Д20-К10 Отпустили материалы в производство Д40-К20 Выпуск готовой продукции Д43 К40 Передана на склад готовая продукция Д90.2 К43 отгрузка(если учётная политика по отгрузке) Если по оплате, то Д45 К43 Отгрузка Д90.2 К45 когда пришли деньги У Вас индивидуальные заказы,поэтому 20 счёт у Вас будет зарываться полностью каждый месяц
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.05.2009 15:11:49
|
 |
 |
У Вас индивидуальные заказы,поэтому 20 счёт у Вас будет зарываться полностью каждый месяц Беларусь ==== Это если незваршенки нет на конец месяца. а такого почти никогда при индивуюуальных заказах НЕ БЫВАЕТ.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.05.2009 20:11:52
|
 |
 |
Почитайте план счетов с проводками - там все предельно ясно.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
10.05.2009 13:59:10
|
 |
 |
Большое спасибо. Но что-то вот все равно плохо до меня дошло. Д 20 К 10 отпустили мат-лы в пр-во 200руб д 20 к 02, 10/3, 70, 60, 68, 69, 97 и т.д. 1200руб потом так? Д 40 к 20 1400руб да?А потом не понятно ст-ть готовой продукции же гораздо больше, чем затраты.
Беларусь
|
 |
 |
Лена
10.05.2009 21:33:54
|
 |
 |
У меня такой вариант: в течении месяца накапливаются затраты: Д 20 - К 02, 10, 70, 60, 68, 69, 97 и т.д. = 1000руб В течении месяца приходуется продукция на склад: Д 43.1 -К 40 по плановой себестоимости,допустим за месяц на сумму 1200 руб. Отгрузка готовой продукции: Д 45 - К 43.1 Закрытие месяца: Д 40 - К 20 1000 руб Д 43.2 - К 40 -200 руб. (сторно) - разница между фактической и плановой себестоимостью. Д 45 - К 43.2 разница списывается на 45 по контрагентам пропорционально отгруженному и остаткам на складе.
Беларусь
|
 |
 |
Serwik
11.05.2009 9:29:01
|
 |
 |
Прямые затраты -- позаказным (для вас методом) собираете на 20. Косвенные -- на 25,26 с последующим распределением между конкретными заказами по выбранной вами базе распределения (материалы, з/п, стоимость и тп.п) -- Д20 К25,26. Выпуск продукции в течение месяцпа по учетной (плановой) с/с -- Д43-К40. Отгрузка - Д45(или62 -- смотря какой метод по реализации)-К43. Когда в конце м-ца собрали на Д20 факт. с/с продукции списываете её Д40-К20. Затем определяете на 40 отклонения факт с/с от плановой и прогоняете их дальше, куда у вас пошла эта ГП -- на 43,45,90.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
11.05.2009 13:19:37
|
 |
 |
Большое всем спасибо!!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.05.2009 13:52:36
|
 |
 |
А зачем вам этот гемор с 40 счетом, напишите в учетке, что учет ведется без счета 40 и усе.....
Беларусь
|
 |
 |
LS
11.05.2009 14:37:59
|
 |
 |
Для разницы в фактической и плановой себестоимости используется счет 16.Списывается через 20 счет.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
11.05.2009 15:12:02
|
 |
 |
Ну все, теперь я точто ничего не пойму ни разу.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.05.2009 16:45:57
|
 |
 |
Лена 10.05.2009 21:33:54 У меня такой вариант: в течении месяца накапливаются затраты: Д 20 - К 02, 10, 70, 60, 68, 69, 97 и т.д. = 1000руб В течении месяца приходуется продукция на склад: Д 43.1 -К 40 по плановой себестоимости ________________________________ Какая плановая себ-ть и остатки прод.?, если это индив. заказ?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|