...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Производство 08.05.2009 14:08:00
Дорогие бухгалтера! Подскажите, пожалуйста! Начинаем заниматься производством изделий по индивид. заказам. Как это оформлять проводками. Не могу понять увязку счетов 20, 40, 43, 45 между собой. Большое спачибо
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 08.05.2009 14:35:38
КАК оформить выпуск ГП и.т.д. Пожалуйста не оставьте меня в беде
Беларусь
"Анонимно" 08.05.2009 19:23:56
!
Беларусь
"Анонимно" 08.05.2009 20:12:36
Почитайте нормативку, тут вам никто СТОЛЬКО не расскажет, про это учебники целые написаны - и такому объему информации не место на форуме.
Беларусь
Alena 09.05.2009 10:10:36
Если в крадце то так
Д20-К10 Отпустили материалы в производство
Д40-К20 Выпуск готовой продукции
Д43 К40 Передана на склад готовая продукция
Д90.2 К43 отгрузка(если учётная политика по отгрузке)
Если по оплате, то
Д45 К43 Отгрузка
Д90.2 К45 когда пришли деньги
У Вас индивидуальные заказы,поэтому 20 счёт у Вас будет зарываться полностью каждый месяц
Беларусь
"Анонимно" 09.05.2009 15:11:49
У Вас индивидуальные заказы,поэтому 20 счёт у Вас будет зарываться полностью каждый месяц
Беларусь

====
Это если незваршенки нет на конец месяца. а такого почти никогда при индивуюуальных заказах НЕ БЫВАЕТ.
Беларусь
"Анонимно" 09.05.2009 20:11:52
Почитайте план счетов с проводками - там все предельно ясно.
Беларусь
Автор 10.05.2009 13:59:10
Большое спасибо. Но что-то вот все равно плохо до меня дошло.
Д 20 К 10 отпустили мат-лы в пр-во 200руб
д 20 к 02, 10/3, 70, 60, 68, 69, 97 и т.д. 1200руб
потом так? Д 40 к 20 1400руб да?А потом не понятно ст-ть готовой продукции же гораздо больше, чем затраты.
Беларусь
Лена 10.05.2009 21:33:54
У меня такой вариант:
в течении месяца накапливаются затраты:
Д 20 - К 02, 10, 70, 60, 68, 69, 97 и т.д. = 1000руб
В течении месяца приходуется продукция на склад:
Д 43.1 -К 40 по плановой себестоимости,допустим за месяц на сумму 1200 руб.
Отгрузка готовой продукции:
Д 45 - К 43.1
Закрытие месяца:
Д 40 - К 20 1000 руб
Д 43.2 - К 40 -200 руб. (сторно) - разница между фактической и плановой себестоимостью.
Д 45 - К 43.2 разница списывается на 45 по контрагентам пропорционально отгруженному и остаткам на складе.
Беларусь
Serwik 11.05.2009 9:29:01
Прямые затраты -- позаказным (для вас методом) собираете на 20. Косвенные -- на 25,26 с последующим распределением между конкретными заказами по выбранной вами базе распределения (материалы, з/п, стоимость и тп.п) -- Д20 К25,26.
Выпуск продукции в течение месяцпа по учетной (плановой) с/с -- Д43-К40. Отгрузка - Д45(или62 -- смотря какой метод по реализации)-К43.
Когда в конце м-ца собрали на Д20 факт. с/с продукции списываете её Д40-К20. Затем определяете на 40 отклонения факт с/с от плановой и прогоняете их дальше, куда у вас пошла эта ГП -- на 43,45,90.
Беларусь
Автор 11.05.2009 13:19:37
Большое всем спасибо!!!!
Беларусь
"Анонимно" 11.05.2009 13:52:36
А зачем вам этот гемор с 40 счетом, напишите в учетке, что учет ведется без счета 40 и усе.....
Беларусь
LS 11.05.2009 14:37:59
Для разницы в фактической и плановой себестоимости используется счет 16.Списывается через 20 счет.
Беларусь
Автор 11.05.2009 15:12:02
Ну все, теперь я точто ничего не пойму ни разу.
Беларусь
"Анонимно" 11.05.2009 16:45:57
Лена 10.05.2009 21:33:54

У меня такой вариант:
в течении месяца накапливаются затраты:
Д 20 - К 02, 10, 70, 60, 68, 69, 97 и т.д. = 1000руб
В течении месяца приходуется продукция на склад:
Д 43.1 -К 40 по плановой себестоимости
________________________________
Какая плановая себ-ть и остатки прод.?, если это индив. заказ?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-14 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru