...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Таможня 12.08.2010 17:05:52
Привезли товар из РФ, заплатили за составление стат. декларация, эту сумму на затраты списывать или ооносить на 41 счетна ввозимый товар?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 12.08.2010 17:12:37
На затраты. На 41 счет отнесете только транспортные расходы.
А при расчете НДС ни то, ни то учитыватьь не надо. С 1 июля НДС платится от контрактной стьоимости ввозимого из РФ товара.
Беларусь
"Анонимно" 12.08.2010 17:13:37
спасибо
Беларусь
"Анонимно" 12.08.2010 17:45:26
С 1 июля НДС платится от контрактной стьоимости ввозимого из РФ товара.
_____________
А это как?
Беларусь
"Анонимно" 12.08.2010 17:53:40
Читайте свою учетную политику. Может так оказаться, что такой вид расходов вы относите на 41 счет, а транспорт на 44. У всех по разному. И не путайте формирование себестоимости на 41 счете с экономическим обоснованием цены и тем более с базой по налогообложению по НДС РФ. Это три совершенно разные вещи.
Беларусь
"Анонимно" 13.08.2010 9:20:48
Разъяснение nalog.by/tamozh:
При импорте товаров налог будет взиматься со стоимости товаров (цены указанной в договоре). Ранее налоговая база определяласть как сумма стоимости приобретенных товаров, включая затраты на транспортировку, страховку и т.д. товавров, если такие расоды не были включены в цену сделки.
Следовательно, и транспорт, и услуги по статистике относятся на затраты.
Беларусь
"Анонимно" 13.08.2010 9:46:15
Читайте свою учетную политику. Может так оказаться, что такой вид расходов вы относите на 41 счет, а транспорт на 44. У всех по разному. И не путайте формирование себестоимости на 41 счете с экономическим обоснованием цены и тем более с базой по налогообложению по НДС РФ. Это три совершенно разные вещи.
_______________________________________________
Вопрос к Вам, а что вы пишете в справке для таможни: товар оприходован на балансовый счет 41 (10) по цене....(например, с транспортом), а НДС платите от контрактной стоимости?
Беларусь
"Анонимно" 13.08.2010 10:08:38
Вопрос к Вам, а что вы пишете в справке для таможни: товар оприходован на балансовый счет 41 (10) по цене....(например, с транспортом), а НДС платите от контрактной стоимости?
____________________
Я бухгалтер и расчет таможенных платежей, а тем более справки для таможни не пишу. Это делает специалист отдела логистики. Насколько я знаю, они в СМР смотрят условия поставки по Инкотермси и их указывают и, соответственно, исходя из этих условий при необходимости добавляют стоимость транспорта при расчете таможенных платежей. С НДС РФ раньше была аналогичная ситуация, а с 1 июля транспорт добавлять не надо
Беларусь
"Анонимно" 13.08.2010 10:19:56
Я бухгалтер и расчет таможенных платежей, а тем более справки для таможни не пишу. Это делает специалист отдела логистики. Насколько я знаю, они в СМР смотрят условия поставки по Инкотермси и их указывают и, соответственно, исходя из этих условий при необходимости добавляют стоимость транспорта при расчете таможенных платежей. С НДС РФ раньше была аналогичная ситуация, а с 1 июля транспорт добавлять не надо
______________________________________
И все-таки, ответьте на вопрос (по возможности), какую цену указываете в справке для таможни?
Беларусь
"Анонимно" 13.08.2010 10:31:34
И еще: при чем тут учетная политика, объясните пожалуйста, это очень важный вопрос для меня.
Беларусь
Анна 13.08.2010 12:20:04
Чего вы все слепили в «одну корзину». давайте по сути...Я в справке о приходе для таможни пишу «такая то продукция оприходована на склад такого -то числа на сумму...» (сумму-контрактную,без всяких добавлений).Если речь идет о стат декларации,то товар и происхождение имеет российское... какие уж тут пошлины?в статдекларации не проходит таможенная стоимость вообще (соответственно,не стоит вопрос добавлять транспортные или нет) - только фактурная. Я согласна,что учетная политика влияет на то,куда вам отнести расходы.У нас прописано: транспорт на 41, все прочие (растаможки, хранение на СВХ при полном тамож.оформлении) - на затраты.А касательно НДС, действительно сейчас за основу (налоговую базу) берется только контрактная стоимость.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru