|
|
|
|
|
|
Натали
23.05.2011 12:30:59
|
|
|
Добрый день! Подскажите, будьте так любезны: на предприятии только директор и глав.бух, предприятие небольшое. Вопрос по книге учета БСО. Чтобы не делать всякие накладные на внутр. перемещение БСО, могу ли я в книге учета БСО в основании (кому выдано) просто писать акт списания №???
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Натали
23.05.2011 13:12:09
|
|
|
???
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2011 14:13:37
|
|
|
неужели все делают накл. на внутреннее перемещение
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2011 14:18:38
|
|
|
http://www.minfin.gov.by/rmenu/business-accounting/buhuchet/standards/post181208_196/ ПМФ от 18.12.2008 № 196 Об утв. Инстр. о порядке использ. и бухг. учета БСО
Вопрос: Торговое предприятие учет поступивших бланков строгой отчетности осуществляет одновременно на счетах 10 «Материалы» и 006 «БCО». По мере использования бланков их ст-ть списывается с к-та счета 10 «Материалы» в д-т счета 44 «Расходы на реализацию», а также по к-ту счета 006 «БСО». Верно ли предприятие производит списание БСО? Ответ: Нет, не верно. Порядок использования и бухг. учета БСО, который распространяется на юр. лиц всех форм собственности и ИП, установлен Инструкцией о порядке использования и бухг. учета БСО, утв. ПМФ от 18.12.2008 N 196. Перечень документов, относящихся к БСО, место, порядок их хранения и использования устанавливаются приказом руководителя организации (инд. предпринимателем). При этом должен быть организован надлежащий учет и обеспечена сохранность БСО. Бухг. учет БСО ведется бухгалтерией организации (инд. предпринимателем) в стоимостном и количественном выражении на счете 10 «Материалы». Аналитический учет БСО ведется на забалансовых счетах по каждому виду бланков и местам их хранения (материально ответственным лицам) на забалансовом счете 006 «БСО». Централизованные бухгалтерии дополнительно ведут учет БСО по каждому обслуживаемому учреждению. Поступление БСО отражается у получателя по д-ту счета 10 «Материалы» и к-ту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в оценке по фактически произведенным затратам на их приобретение; одновременно поступление бланков конкретных серий и номеров отражается по приходу на забалансовом счете 006 «БСО» по номинальной ст-ти или условной оценке. В соотв. с п.22 Инстр. N 196 списание БСО с подотчета МОЛ (списание конкретных серий и номеров бланков) отражается коммерческими организациями и ИП, ведущими бухг. учет, - по расходу забалансового счета 006 «БСО». Согласно п.23 Инстр. N 196 выдача БСО отражается по д-ту счетов 08 «Вложения во внеобор. активы», 20 «Осн. про-во», 23 «Вспом. про-ва», 26 «Общехоз. расходы», 29 «Обсл. про-ва и хоз-ва», 44 «Расходы на реализацию» и других и к-ту счета 10 «Материалы». Т.о., списание БСО со счета 10 «Материалы» должно осуществляться в момент выдачи их МОЛ. Списание же БСО со счета 006 «БСО» должно производиться в момент списания их с подотчета МОЛ, а не в момент их выдачи ему. Зам. директора по аудиту СООО «Прав. компания» И.М.КИНЦАК 28.05.2009
Беларусь
|
|
|
НММ
23.05.2011 14:23:32
|
|
|
В таких «больших» фирмах я все БСО приходовала или на себя/ГБ или на директора. В конце месяца актом списывала факт. расход. Но т.к. сейчас такую операцию можно делать 1 раз в квартал, то и списание и запись в книге БСО, тоже 1 раз в квартал/4 за год.
Беларусь
|
|
|
ИП
23.05.2011 14:27:57
|
|
|
а как ИП ведет? тоже акты на списание должен писать? или можно как то по другому. сорри за глупый вопрос
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2011 14:30:49
|
|
|
я не делаю, спис. сразу по акту, в прошлую проверку не придирались
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2011 14:32:08
|
|
|
ИП лучше состряпать акт - пусть будет основание для записи в книгу БСО
Беларусь
|
|
|
СВИ
23.05.2011 14:37:12
|
|
|
т.к. сейчас такую операцию можно делать 1 раз в квартал, то и списание и запись в книге БСО, тоже 1 раз в квартал/4 за год. Можно ,но не обязательно можно раз в м-ц.
Беларусь
|
|
|
НММ
23.05.2011 14:39:15
|
|
|
Акт ежекватальный/ежемесячный, т.к. учет в 1С количественно-номерной. Без актов (одним актом), если большая контора и при выдаче МОЛУ сразу все списывается на расход/затраты.
Беларусь
|
|
|
Натали
23.05.2011 15:21:16
|
|
|
Спасибо, мои хорошие))) Т.е. в конце месяца просто в строке кому выдано ничего не пишу, в основании акт № от (посл. число месяца)ВЫДАНО и кол-во книжек (а то там нет просто использованных.... А использованные и испорченные же разными актами и строками оформлять? Они ж на разные счета относятся, правда?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2011 16:57:09
|
|
|
Да
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-11
|
|
|
|
|