...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Натали 23.05.2011 12:30:59
Добрый день! Подскажите, будьте так любезны: на предприятии только директор и глав.бух, предприятие небольшое. Вопрос по книге учета БСО. Чтобы не делать всякие накладные на внутр. перемещение БСО, могу ли я в книге учета БСО в основании (кому выдано) просто писать акт списания №???
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Натали 23.05.2011 13:12:09
???
Беларусь
"Анонимно" 23.05.2011 14:13:37
неужели все делают накл. на внутреннее перемещение
Беларусь
"Анонимно" 23.05.2011 14:18:38
http://www.minfin.gov.by/rmenu/business-accounting/buhuchet/standards/post181208_196/ ПМФ от 18.12.2008 № 196 Об утв. Инстр. о порядке использ. и бухг. учета БСО

Вопрос: Торговое предприятие учет поступивших бланков строгой отчетности осуществляет одновременно на счетах 10 «Материалы» и 006 «БCО». По мере использования бланков их ст-ть списывается с к-та счета 10 «Материалы» в д-т счета 44 «Расходы на реализацию», а также по к-ту счета 006 «БСО». Верно ли предприятие производит списание БСО?
Ответ: Нет, не верно. Порядок использования и бухг. учета БСО, который распространяется на юр. лиц всех форм собственности и ИП, установлен Инструкцией о порядке использования и бухг. учета БСО, утв. ПМФ от 18.12.2008 N 196.
Перечень документов, относящихся к БСО, место, порядок их хранения и использования устанавливаются приказом руководителя организации (инд. предпринимателем). При этом должен быть организован надлежащий учет и обеспечена сохранность БСО.
Бухг. учет БСО ведется бухгалтерией организации (инд. предпринимателем) в стоимостном и количественном выражении на счете 10 «Материалы».
Аналитический учет БСО ведется на забалансовых счетах по каждому виду бланков и местам их хранения (материально ответственным лицам) на забалансовом счете 006 «БСО». Централизованные бухгалтерии дополнительно ведут учет БСО по каждому обслуживаемому учреждению.
Поступление БСО отражается у получателя по д-ту счета 10 «Материалы» и к-ту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в оценке по фактически произведенным затратам на их приобретение; одновременно поступление бланков конкретных серий и номеров отражается по приходу на забалансовом счете 006 «БСО» по номинальной ст-ти или условной оценке.
В соотв. с п.22 Инстр. N 196 списание БСО с подотчета МОЛ (списание конкретных серий и номеров бланков) отражается коммерческими организациями и ИП, ведущими бухг. учет, - по расходу забалансового счета 006 «БСО».
Согласно п.23 Инстр. N 196 выдача БСО отражается по д-ту счетов 08 «Вложения во внеобор. активы», 20 «Осн. про-во», 23 «Вспом. про-ва», 26 «Общехоз. расходы», 29 «Обсл. про-ва и хоз-ва», 44 «Расходы на реализацию» и других и к-ту счета 10 «Материалы».
Т.о., списание БСО со счета 10 «Материалы» должно осуществляться в момент выдачи их МОЛ. Списание же БСО со счета 006 «БСО» должно производиться в момент списания их с подотчета МОЛ, а не в момент их выдачи ему.
Зам. директора по аудиту СООО «Прав. компания» И.М.КИНЦАК 28.05.2009
Беларусь
НММ 23.05.2011 14:23:32
В таких «больших» фирмах я все БСО приходовала или на себя/ГБ или на директора. В конце месяца актом списывала факт. расход. Но т.к. сейчас такую операцию можно делать 1 раз в квартал, то и списание и запись в книге БСО, тоже 1 раз в квартал/4 за год.
Беларусь
ИП 23.05.2011 14:27:57
а как ИП ведет? тоже акты на списание должен писать? или можно как то по другому.
сорри за глупый вопрос
Беларусь
"Анонимно" 23.05.2011 14:30:49
я не делаю, спис. сразу по акту, в прошлую проверку не придирались
Беларусь
"Анонимно" 23.05.2011 14:32:08
ИП лучше состряпать акт - пусть будет основание для записи в книгу БСО
Беларусь
СВИ 23.05.2011 14:37:12
т.к. сейчас такую операцию можно делать 1 раз в квартал, то и списание и запись в книге БСО, тоже 1 раз в квартал/4 за год. Можно ,но не обязательно можно раз в м-ц.
Беларусь
НММ 23.05.2011 14:39:15
Акт ежекватальный/ежемесячный, т.к. учет в 1С количественно-номерной.
Без актов (одним актом), если большая контора и при выдаче МОЛУ сразу все списывается на расход/затраты.
Беларусь
Натали 23.05.2011 15:21:16
Спасибо, мои хорошие))) Т.е. в конце месяца просто в строке кому выдано ничего не пишу, в основании акт № от (посл. число месяца)ВЫДАНО и кол-во книжек (а то там нет просто использованных.... А использованные и испорченные же разными актами и строками оформлять? Они ж на разные счета относятся, правда?
Беларусь
"Анонимно" 23.05.2011 16:57:09
Да
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-11 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru