|
|
|
|
|
|
Анонимно
30.04.2013 15:27:20
|
|
|
Мы оплатили НДС при ввозе товара из РФ.А как вести учет российского ндс и который мы проплатили внутри РБ/аренда и прочее/.Это все вместе или раздельно и как декларации составлять?Спасибо большое заранее за помощь.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
30.04.2013 15:27:30
|
|
|
*
Беларусь
|
|
|
ММ
30.04.2013 15:28:39
|
|
|
NNN? лес на корню? Это опять вы?)))))
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.04.2013 15:40:12
|
|
|
Это я , но не опять .Напишите кто знает.Я только начинаю работать.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.04.2013 15:51:35
|
|
|
ох
Беларусь
|
|
|
ММ
30.04.2013 15:53:36
|
|
|
А почему не подписываетесь?
Что читали по НДС? Что не поняли?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.04.2013 16:51:46
|
|
|
А какой толк что Вы подписались ММ.Вы кто? Я Светлана Иванковская. Ну и что дальше? Неужели никто не знает.Я читала ,но мне много не понятно.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.04.2013 21:34:29
|
|
|
ведите лучше на разных субсчетах, чтобы «каши» не было. Так легче отслеживать информацию. Декларации по НДС из РФ - в отдельном разделе указывается.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.04.2013 22:02:16
|
|
|
ведите лучше на разных субсчетах, чтобы «каши» не было. Так легче отслеживать информацию. Декларации по НДС из РФ - в отдельном разделе указывается. _______________________ Ага, а вычет в том же))
Беларусь
|
|
|
БТР
30.04.2013 22:10:29
|
|
|
Ничего не в ТОМ ЖЕ. Ведите учет раздельно и декларации раздельные(для ввозного из РФ приложение есть) Напишу какие надо составлять проводки по НДС при ввозе из РФ Д18-К5-68,5 -Начислен ввозной НДС по приложению к декларации (ежемесячно) Д68,5-К51-оплачен в ИМНС НДС при ввозе. По остальному ндс Д18К60(76) -оприходован НДС при получении от поставщиков Д90-К68,2 -начислен НДС при реализации товара в РБ по декларации Затем собираем весь ндс на 18 счете и читаем НК РБ. В соответствии с которым и берем определенную часть НДСа с 18-го счета в зачет, возможно даже весь -проводка такая Д68,2-К18.
Беларусь
|
|
|
БТР
30.04.2013 22:11:20
|
|
|
Когда вы со всем этим разберетесь -сможете подать уточненные с января этого года
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.04.2013 22:23:09
|
|
|
БТР, как не в том же? Вы меня пугаете)) В каком разделе декларации НДС РФ показывается к вычету??
Беларусь
|
|
|
Автор
01.05.2013 18:20:27
|
|
|
Спасибо БТР.Читала НК РБ.Много мне не понятно.Делаю первый раз.Очень не хочется допустить ошибку.Товар поступит только в мае.Уточнения мне делать не надо.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
01.05.2013 18:58:20
|
|
|
вы хотя б на курсы бухгалтерские сходите для начала...
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-13
|
|
|
|
|