...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Илона 03.03.2006 13:05:02
Проверьте меня, пожалуйста !!!!!!
Импортировали товар:
41 - 60 - 100$ * 2’150 = 215’000 - контрактная цена
41 - 76 - 215’000 * 5% = 21’500 - тамож.пошлина
=> учетная цена = 236’500
68.2- 76 - 236’500 * 18% = 42’570 - НДС на таможне
Продаем по цене ниже приобретения (230’000)
62 - 90.1 - (230000+41400)=271400 - в накладной
90.3 - 68.2 - 42570 - НДС от цены приобретения
90.2 - 41 - 236500
Фин.рез-т:
90.1 - 90.9 - 271400
90.9 - 90.3 - 42570
90.9 - 90.2 - 236500
99.1 - 90.9 - 7670 - убыток
Правильно ?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Тайка 03.03.2006 13:31:11
Да все верно, только на сч.41 еще должно попасть таможенное оформление. И не забедьте включить выручку и НДС по реализации при исчислении с/х налога
Беларусь
Илона 03.03.2006 13:33:14
Молчание - знак согласия ?
Беларусь
Илона 03.03.2006 13:38:39
Спасибо, Тайка !
А для сельхоза в данном случае НДС по реализации = 41400 или 42570 ?
Беларусь
Тайка 03.03.2006 13:45:03
Начисленный, т.е. 42570
Беларусь
Илона 03.03.2006 13:47:13
Спасибо :)))) !!!!
Беларусь
Sewell 03.03.2006 14:27:47
Я бы только начисление НДС делал двумя проводками на сумму 41400 и 1170 (42570-41400).
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru