...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ann 15.03.2006 1:38:15
Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю? Оптовая торговля, учет реализации по оплате.
Дт Кт
41 60 Получен товар для дальнейшей реализации
45 41 Отгружен товар покупателю
45 42 Оптовая надбавка и НДС по отгруженному товару
51 45 Оплачен покупателем товар
42 90 Выручка от реализации
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Главбуся 15.03.2006 8:28:02
Нет. 41-60получен товар от поставщика (без НдС)
18-60 отражен «входной НДС»
45-41 отгружен товар покупателю (сумма по цене приобретения)
51-90 отражена выручка от реализации
90-45 списана покупная стоимость товара.
В аналитическом учете надо вести ведомость 45-41 по отпускной стоимости товара для отслеживания дебиторской задолженности . Валовой доход для целевого сбора определяется по разнице между Дт и Кт 90 счета. Для НДС берется выручка по Кт 90 счета. Если хотите работать с 42 счетом, то оптовая надбавка должна начислятся на складе 41-42. И тогда валовым доходом будет реализованная расчетная наценка, но списание на отгрузку 45-41 все равно и выручка 51-90, от которой считается НДС.
Беларусь
Хильда 15.03.2006 9:31:39
Когда у меня была на подработке фирма, где работали по оплате, я вела 008 счет. То есть:
41 60 Получен товар для дальнейшей реализации
18 60 НДС
45 41 Отгружен товар покупателю
008 - Сумма по ТТН (аналитика по контрагентам)
51 62 Оплачен покупателем товар
62 90 Выручка от реализации
- 008 списана задолженность с забалансового
90 45 списана с/с
90 68 НДС по реализации
Используя забалансовый 008 счет всегда можно увидеть, сколько РЕАЛЬНО тебе должны.
Беларусь
Юлия 15.03.2006 10:00:02
у меня вот так
41-60 приход товара без НДС
18-60 НДС
62/2-62/7 на сумму накладной отгрузки
45-41 на сумму товара
51-62/4
62/4-62/2 зачетпредоплаты
62/7-90/1
90/3-68/2
90/2-45
Беларусь
Аскеза 15.03.2006 10:25:30
У меня как у Главбуси
Беларусь
Ann 15.03.2006 14:00:48
Спасибо за помощь.
Скажите еще пожалуйста как правильно заполнить расчет по налогу на прибыль при учете выручки по оплате - услуги, опт? А именно, нужно ли в строке Затраты по производству и реализации, где отражается оплаченная себестоимость, учитывать оплаченную покупателем сумму товара без НДС?
Беларусь
Юлия 15.03.2006 14:08:56
там вы указываете 44 счет, а в покупной ст-ть (ниже) 90/2 за минусом 44
Беларусь
Ann 15.03.2006 14:19:45
Что-то я совсем запуталась.. А в строке Покупная стоимость при учете реализации по оплате нужно показывать оплаченную покупателем стоимость товара без НДС или оплаченную нами стоимость полученного для дальнейшей реализации товара?
Беларусь
Главбуся 15.03.2006 14:35:33
В строке «покупная стоимость» указывается покупная стоимость товара без НДС, оплаченная покупателем.А в затратах-только расходы по реализации (44счет).
Беларусь
Юлия 15.03.2006 14:36:43
там вы указываете К45, то что отражается проводкой 90/2-45.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-9 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru