...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 19.01.2017 11:11:40
Скажите у Вас в 1с тоже при формировании оборотки по счету за год суммирует суммы неденоминированные с деноминированными.Или это только у меня так. Программист говорит что по другому не как.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Танита 19.01.2017 11:12:55
у меня тоже так
Беларусь
"Анонимно" 19.01.2017 11:14:51
да
Беларусь
"Анонимно" 19.01.2017 11:15:14
делаю 2 оборотки до и после
Беларусь
Автор 19.01.2017 11:16:58
Но это же ужас. Что бы взять цифру,надо сформировать полгода,проденоминировать. потом добавить еще полгода. Задолбало!
Беларусь
"Анонимно" 19.01.2017 11:17:34
конечно, у вас год поделен на ДО и ПОСЛЕ.
ОСВ надо формировать по полугодиям - это вам не Хьюмен((((
Беларусь
"Анонимно" 19.01.2017 11:35:32
ОСВ надо формировать по полугодиям - это вам не Хьюмен((((
***
Да-Да-Да! У меня Хьюмен! Наслаждаюсь!...
Беларусь
"Анонимно" 19.01.2017 11:57:04
да, бред, не представляю, как баланс делать
Беларусь
"Анонимно" 20.01.2017 10:36:51
Не поленитесь, сделайте проводки по каждому счету за 30 июня 2016г. Например, у Вас остаток по расчетному счету на 1 июля 5000000= Делаем проводку 30.06. 00 51 4999500= и получится 500 деном.на 1 июля. И так по каждому счету и на 1 января 2017г к балансу у Вас будут правильные остатки. Счет 60 и 76 делать так по каждому поставщику.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru