| |
|
|
| |
|
|
Андрей
16.03.2006 17:11:17
|
 |
 |
Покупатель-россиянин не прислал 3-й экз. об уплате НДС (дозвониться к ним не можем и поэтому даже не знаем – платили они или нет). 90 дней прошло в феврале, и мы уже пропустили срок оплаты НДС за них, но не это важно, меня сейчас больше интересует следующее: 1. Если я правильно понимаю, то я включаю эту сумму в декларацию по НДС по строкам 2. «Налоговая база по операциям, облагаемым по ставке 18%» и в справочных показателях по строке 6 «Оборот по реализации товаров в Российскую Федерацию, облагаемый по ставке 18 процентов» и строке 6.1 «в т.ч. в связи с отсутствием 3-го экземпляра о ввозе товаров» ??? 2. Надо ли включать этот НДС в сумму налогов, исключаемых из выручки для исчисления Налога на прибыль и Республиканского сбора? 3. С каким кодом платежа в бюджет надо оплатить НДС за россиян, с таким же как и обычный – 1001? 4. В случае если мы потом все же получим от них заявление, какова процедура взятия этого НДС к вычету? Понимаю, что все сейчас заняты, но помогите пожалуйста, кто уже прошел через это
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
16.03.2006 17:25:54
|
 |
 |
http://buh.by/mes.asp?t=37173&b=1
Беларусь
|
 |
 |
Андрей-анониму
16.03.2006 18:40:24
|
 |
 |
У меня вопрос о другом
Беларусь
|
 |
 |
Alehan
16.03.2006 19:00:42
|
 |
 |
НДС относится на 92 сч., учитывается при налогообложении прибыли (по стр. Внереал. расходы, а не налоги из выручки), после получения подтверждения уплаты НДС россиянами снимаете с затрат включаете в декл. НДС по 0-й ставке в том периоде, когда поступило заявление.
Беларусь
|
 |
 |
Андрей
17.03.2006 9:13:41
|
 |
 |
Т.е в декларации по прибыли я указываю эту сумму по строке внереализ. расходы, а как эту сумму отразить в декларации по РБ 3%? и правилино ли я указываю эту сумму в декларации по НДС ?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|