...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Алена 16.03.2006 18:50:19
Ребята, help! У меня политика по оплате. За январь была выручка, были расходы. Сегодня понесла отчеты за февраль, выручки в феврале не было (заказчики заплатили только в начале марта), а затраты (зарплата, аренда) имеют место быть. Моя мадам в налоговой порекомендовала мне переделать отчет по прибыли, спрятать эти расходы куда-нибудь и не выставлять их в отчет. Это что, для лучшей статистики по состоянию предприятий или как? Куда девать расходы, затолкать их на 97? Ответьте, плиз!!!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Trisha 16.03.2006 19:07:11
При политике по оплате расходы списываются пропорционально выручке. Если нет поступлений - значит нет выручки - значит нет и расходов. Я свои затраты списываю на 45 (Юколовская конфигурация «услуги по оплате»), затем все списываются оттуда при наличии выручки.
Беларусь
от Вэла к ТРИШЕ 16.03.2006 19:18:53
А на каком основании вы списываете в 45 сч без выручки?
Беларусь
Trisha - Вэлу 16.03.2006 20:46:39
1) Н.И.Ладутько и «компания» - «Бухгалтерский учет» Минск «ФУ Аинформ», 2005г. (5-е издание) - страница431.
2) Так построена программа - спец.регламент.документ - в конце месяца затраты со счетов затрат списываются на 45, одновременно отслеживается поступившая сумма за месяц, пропорционально оплаченные/неоплаченные работы затраты по оплаченным относятся на 90.2 счет.
3) Вы не согласны???
Беларусь
Sewell 17.03.2006 12:12:21
Абсолютно не согласен. Затраты списываются в полном размере, кроме тех, которые распределяются на остаток товаров (транспорт, % банковский, таможенная пошлина). Затраты должны учитываться в том налоговом периоде, в котором они понесены. Вариант - прописать списание расходов на 45 счет в УП.
Беларусь
Nadin 17.03.2006 12:14:26
Если есть подписанные акты вып. работ в феврале на них и закрываете затраты с 20 счета на 45. Если нет - то остаетсе незавершенное производство на 20 счете.
Беларусь
Uny 17.03.2006 12:50:07
Инструкция по налогу на прибыль, п.41.3: «...Расчет затрат, приходящихся на фактически реализованные товары (работы, услуги), производится по методике, определенной в соответствии с учетной политикой организации, принятой в отношении расчета себестоимости реализованной продукции (работ, услуг)...».
Я это понимаю так: если в учетной политике установлено, что списание общехозяйственных расходов производится напрямую в д90, тогда включаете и в декларацию независимо от выручки. Если нет - см.вышесказанное про сч.45.
Беларусь
"Анонимно" 17.03.2006 13:06:10
Не слушайте мадам из налоговой,
Беларусь
Алена 17.03.2006 19:58:52
Всем огромное спасибо, подумаю обо всем об этом за выходные, потому как, наверное, не последний раз клиенты расчитываютя на вовремя.
Беларусь
Алена 17.03.2006 20:00:40
Что-то разволновалась к вечеру, прошу пардону за опечатки, сложная неделя была.
Беларусь
Замша 18.03.2006 14:41:07
А вот я согласна с вашим налоговым инспектором. Как вы можете расчитать прибыль от реализации, если самой реализации, согласно данным бухгалтерского учета не было? Вашу аренду, зарплату отражаете на счетах учета затрат в том периоде, к котором они относятся, а в Дт 90 списываете только при наличии выручки, согласно методике, определенной вами в учетной политике (либо распределяя, либо в качестве условно-постоянных сразу в дт 90). И соответственно в декларации по налогу на прибыль отражаете. Иначе, если нет реализации, но есть расходы, таковые, на мой взгляд, являются внереализационными (а уж участвующие, или не участвующие в налогообложении - это уже совсем другая история...)
Беларусь
Юлия 20.03.2006 8:27:44
Считается результат не от реализации, а от деятельности предприятия: ведь они весь месяц что-то делали, трудились, з/п получали, отчеты сдавали и т.д.
Велась же деятельность, а когда там заказчики рассчитались - вот это уже совсем другая история... )))
Беларусь
Sewell 20.03.2006 12:14:39
Согласен с Юлией. Это что, если, к примеру, бухгалтерия и др. персонал, который не имеет прямого отношения к отделу сбыта трудились весь месяц, то это ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ расходы. А как бы отдел сбыта то работал тогда?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-12 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru