|
|
|
|
|
|
Ввозной НДС
14.02.2017 9:46:45
|
|
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста, мы ввезли товар из США 01.02.17. Я так понимаю мне нужно выставить ЭСЧФ. НДС 60 дней. С какой даты будет считать НДС 60 дней с 02.02.17 или 01.02.17? Спасибо
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
14.02.2017 11:26:11
|
|
|
НДС у вас в таможенной декларации, что вы собрались выставлять, какую ЭСЧФ?
Беларусь
|
|
|
Анонимно
14.02.2017 11:31:52
|
|
|
Выставляете до 10 числа след. м-ца на портал сами себе.Принимаете в зачет через 60 дней.
Беларусь
|
|
|
Ввозной НДС
15.02.2017 7:51:17
|
|
|
когда заполняю эсчф дата совершения операции ставить 4.04.17 или 30.06.17? отчеты квартальные
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.02.2017 9:07:55
|
|
|
43. При ввозе товаров с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, в ЭСЧФ покупателем, за исключением индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС при реализации объектов, указываются: в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством;
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.02.2017 9:09:57
|
|
|
Дата совершения операция ставиться та, которая стоит в гр. С импортной таможенной декларации. Срок отсрочки платежа начинает течь на следующий день. Т.е. есть в гр. С 01.02.2017 года, то 60 дней начинаете отсчитывать с 02.02.2017 г. В зачет берете когда истечет 60 дней (если окончание срока приходиться на выходной день, то в зачет следующим рабочим днем). После того как сформируете ЭСЧФ, надо делать управление вычетами, выбираете там отложенный вычет и программа сама просчитывает срок взятия НДС в зачет (кстати в январе она ставила еще 90 дней! а не 60, и про выходной день она тоже не знает, так что внимательно делайте.)
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.02.2017 9:11:09
|
|
|
«Анонимно» 15.02.2017 9:07:55 __________________ Читайте письма МНС были разъяснения, что по гр. С иначе вам программа ЭСЧФ не правильно проведет управление вычетами.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.02.2017 9:20:02
|
|
|
«Анонимно» 15.02.2017 9:07:55 __________________ Читайте письма МНС были разъяснения, что по гр. С иначе вам программа ЭСЧФ не правильно проведет управление вычетами.
а зачем управление вычетами? ставите дату совершения последнюю дату квартала и все
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.02.2017 9:23:03
|
|
|
По товарам, ввезенным с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, ЭСЧФ создается и направляется на Портал после представления в таможенный орган декларации на товары, подтверждающей выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой (далее в данной главе - выпуск товаров), в следующем порядке (абз. 3 п. 6 ст. 106-1 НК): - в день, на который приходится день уплаты (зачета) НДС, но не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров; - в день, на который приходится день уплаты (зачета) НДС, - при уплате налога (в том числе частями) после 10-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров. Независимо от того, в какой срок будет направлен на Портал ЭСЧФ, в строке 3 раздела 1 указывается последний день соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС, исчисленная и уплаченная при ввозе товаров, подлежит вычету в соответствии с законодательством (абз. 4 п. 5-1, ч. 1 п. 6-1 ст. 107 НК, абз. 2 ч. 1 п. 43 Инструкции N 15).
Беларусь
|
|
|
Ввозной НДС
15.02.2017 11:23:26
|
|
|
т.е будет так же правильно если я сделаю не через управление вычетами , а в стр. 3 дата совершения операции поставлю 30.06.17, верно?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.02.2017 11:49:25
|
|
|
т.е будет так же правильно если я сделаю не через управление вычетами , а в стр. 3 дата совершения операции поставлю 30.06.17, верно?
да
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-10
|
|
|
|
|