...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ввозной НДС 14.02.2017 9:46:45
Добрый день. Подскажите пожалуйста, мы ввезли товар из США 01.02.17. Я так понимаю мне нужно выставить ЭСЧФ. НДС 60 дней.
С какой даты будет считать НДС 60 дней с 02.02.17 или 01.02.17? Спасибо
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 14.02.2017 11:26:11
НДС у вас в таможенной декларации, что вы собрались выставлять, какую ЭСЧФ?
Беларусь
Анонимно 14.02.2017 11:31:52
Выставляете до 10 числа след. м-ца на портал сами себе.Принимаете в зачет через 60 дней.
Беларусь
Ввозной НДС 15.02.2017 7:51:17
когда заполняю эсчф дата совершения операции ставить 4.04.17 или 30.06.17? отчеты квартальные
Беларусь
"Анонимно" 15.02.2017 9:07:55
43. При ввозе товаров с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, в ЭСЧФ покупателем, за исключением индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС при реализации объектов, указываются:
в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством;
Беларусь
"Анонимно" 15.02.2017 9:09:57
Дата совершения операция ставиться та, которая стоит в гр. С импортной таможенной декларации. Срок отсрочки платежа начинает течь на следующий день. Т.е. есть в гр. С 01.02.2017 года, то 60 дней начинаете отсчитывать с 02.02.2017 г. В зачет берете когда истечет 60 дней (если окончание срока приходиться на выходной день, то в зачет следующим рабочим днем).
После того как сформируете ЭСЧФ, надо делать управление вычетами, выбираете там отложенный вычет и программа сама просчитывает срок взятия НДС в зачет (кстати в январе она ставила еще 90 дней! а не 60, и про выходной день она тоже не знает, так что внимательно делайте.)
Беларусь
"Анонимно" 15.02.2017 9:11:09
«Анонимно» 15.02.2017 9:07:55
__________________
Читайте письма МНС были разъяснения, что по гр. С иначе вам программа ЭСЧФ не правильно проведет управление вычетами.
Беларусь
"Анонимно" 15.02.2017 9:20:02
«Анонимно» 15.02.2017 9:07:55
__________________
Читайте письма МНС были разъяснения, что по гр. С иначе вам программа ЭСЧФ не правильно проведет управление вычетами.


а зачем управление вычетами?
ставите дату совершения последнюю дату квартала и все
Беларусь
"Анонимно" 15.02.2017 9:23:03
По товарам, ввезенным с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, ЭСЧФ создается и направляется на Портал после представления в таможенный орган декларации на товары, подтверждающей выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой (далее в данной главе - выпуск товаров), в следующем порядке (абз. 3 п. 6 ст. 106-1 НК):
- в день, на который приходится день уплаты (зачета) НДС, но не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров;
- в день, на который приходится день уплаты (зачета) НДС, - при уплате налога (в том числе частями) после 10-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров.
Независимо от того, в какой срок будет направлен на Портал ЭСЧФ, в строке 3 раздела 1 указывается последний день соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС, исчисленная и уплаченная при ввозе товаров, подлежит вычету в соответствии с законодательством (абз. 4 п. 5-1, ч. 1 п. 6-1 ст. 107 НК, абз. 2 ч. 1 п. 43 Инструкции N 15).
Беларусь
Ввозной НДС 15.02.2017 11:23:26
т.е будет так же правильно если я сделаю не через управление вычетами , а в стр. 3 дата совершения операции поставлю 30.06.17, верно?
Беларусь
"Анонимно" 15.02.2017 11:49:25
т.е будет так же правильно если я сделаю не через управление вычетами , а в стр. 3 дата совершения операции поставлю 30.06.17, верно?


да
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru