обнаружила в декабре 16 г.,что излишне взято в зачет НДС в декабре 13 г.,подала уточн. в январе 17 г. ,но в 1С отбразила бух.справкой в июне 16 г. до деноминации.лучше переделать на январь бух.справку ,а то возникает вопрос почему не подала уточн. в марте ?