Здравствуйте, уважаемые труженики! Помогите разобраться: уплатили ввозной НДС по импорту из Литвы на счет Минской региональной таможни. Хотим его (НДС) взять к вычету (по УП он не включается в стоимость товара). Можно ли это сделать - и каким образом отразить вычет НДС в декларации, если в налоговую данный платеж не попал?
К вычету конечно можно взять, в 2017 году через 60 дней. Не важно, что в налоговую этот платеж не попал, он все равно ПОПАЛ В БЮДЖЕТ. Вычет отражаете в декларации II части «Вычеты»