...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 24.03.2017 11:46:21
мы работаем на ОСН с НДС.
купили товар без НДС.
теперь его реализовываем (опт).
выписываем накладную - ведь с НДС?
т.е. на цену прихода добавляем 20%, правильно?
директор хочет отписать его без НДС, и утверждает, что так правильно, и «раньше так делали»...
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 24.03.2017 11:48:47
Вчера была тема . Можно и без НДС , если в приходной накладной есть основание на льготу. Тогда надо распределять часть вычетов на затраты.
Беларусь
"Анонимно" 24.03.2017 12:06:01
нет никакой льготы. просто купили у ИП, который без НДС работает.
теперь сами реализуем.
Беларусь
"Анонимно" 24.03.2017 12:21:56
люди, подскажите пожалуйста!
Беларусь
"Анонимно" 24.03.2017 12:27:29
Надо НДС. Вы же плательщики НДС
Беларусь
"Анонимно" 24.03.2017 12:27:29
если нет никакой льготы, а просто купили у тех,кто работает без ндс, то вы должны продавать с ндс.
Беларусь
Соня 24.03.2017 12:29:07
Если льготы нет, определите под какую ставку подпадает товар. Начислять налог нужно, если Вы плательщик НДС.
Беларусь
"Анонимно" 24.03.2017 13:00:22
Автор, судя по всему вы начинающий бух. В двух словах опишите товар. Может быть он попадает под льготу. Тогда может быть и без НДС или ставка меньше чем 20%
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-7 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru