|
|
|
|
|
|
Анонимно
24.03.2017 11:46:21
|
|
|
мы работаем на ОСН с НДС. купили товар без НДС. теперь его реализовываем (опт). выписываем накладную - ведь с НДС? т.е. на цену прихода добавляем 20%, правильно? директор хочет отписать его без НДС, и утверждает, что так правильно, и «раньше так делали»...
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
24.03.2017 11:48:47
|
|
|
Вчера была тема . Можно и без НДС , если в приходной накладной есть основание на льготу. Тогда надо распределять часть вычетов на затраты.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.03.2017 12:06:01
|
|
|
нет никакой льготы. просто купили у ИП, который без НДС работает. теперь сами реализуем.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.03.2017 12:21:56
|
|
|
люди, подскажите пожалуйста!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.03.2017 12:27:29
|
|
|
Надо НДС. Вы же плательщики НДС
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.03.2017 12:27:29
|
|
|
если нет никакой льготы, а просто купили у тех,кто работает без ндс, то вы должны продавать с ндс.
Беларусь
|
|
|
Соня
24.03.2017 12:29:07
|
|
|
Если льготы нет, определите под какую ставку подпадает товар. Начислять налог нужно, если Вы плательщик НДС.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.03.2017 13:00:22
|
|
|
Автор, судя по всему вы начинающий бух. В двух словах опишите товар. Может быть он попадает под льготу. Тогда может быть и без НДС или ставка меньше чем 20%
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-7
|
|
|
|
|