|
|
|
|
|
|
наталья
19.04.2017 13:49:33
|
|
|
Или я добью НДС или он меня... раздел «Справочно» декларации по НДС: строка 1 - это сумма НДС по всем выставленным нам и подписанным нами ЭСЧФ, фактически - это книга покупок, если бы таковая велась, то есть НДС, взятый нами к вычету. Строка 2 - это НДС, не принятый в прошлом налоговом периоде, в том числе таможенный НДС, не принятый к вычету в прошлом году, т.к.право на вычет еще не наступило. Помимо этого у меня, например, есть НДС - остаток не принятый к вычету (т.е. было превышение суммы вычетов над суммой исчисленного НДС) Его куда? Строка 11 - это фактически остаток по всему счету 18 (и таможенный, и по лизингу, и по превышению сумм вычетов над суммой исчисленного) по состоянию на конец каждого отчетного периода. Как теперь можно проверить себя арифметически?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 14:13:26
|
|
|
никак.
Беларусь
|
|
|
Раздел "Справочно"
19.04.2017 14:14:16
|
|
|
и должны ли совпадать строка 2 нынешнего отчета со строкой 11 отчета за 2016 год?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 14:37:44
|
|
|
Поняла и сделала как и Автор. Декларация принята инспектором. Запускаю камеральный контроль - не идет КК26 и КК27. Там вообще какой-то бред показывает или я уже ничего не понимаю.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 15:06:48
|
|
|
НДС таможенный, который был на остатке в 2016 и берете к вычету в первом квартале 2017 - переходит в стр.1.3. В строке 2 ставить ничего не надо.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 15:16:10
|
|
|
Пример 2 из Консультанта: Организация, исчисляющая НДС ежемесячно, в ноябре 2016 года ввезла на территорию Республики Беларусь с территории Литвы товары для продажи (дата выпуска 19 ноября 2016 года). «Ввозной» НДС уплачен в сумме 30000 руб. Налог подлежит вычету в феврале 2017 года. В декларации по НДС за январь 2017 года сумма «ввозного» НДС в размере 30000 руб. отражается в строках 2, 2.2, 11 и 11.2 раздела IV. В декларации за февраль 2017 года данная сумма в строках 11 и 11.2 раздела IV не отражается, так как в этом месяце налог принят к вычету
Беларусь
|
|
|
КК
19.04.2017 15:38:04
|
|
|
НДС таможенный, который был на остатке в 2016 и берете к вычету в первом квартале 2017 - переходит в стр.1.3. В строке 2 ставить ничего не надо
Тоже так сделала
Беларусь
|
|
|
наталья
19.04.2017 17:25:52
|
|
|
НДС таможенный, который был на остатке в 2016 и берете к вычету в первом квартале 2017 - переходит в стр.1.3. В строке 2 ставить ничего не надо. ====================================== а в строке 2.2 что ставить? Тоже ничего? А НДС с прошлого года, по которому было превышение суммы вычетов над суммой исчисленного НДС и который отражался в строке 11 в прошлогодней декларации - его куда?
Беларусь
|
|
|
Надежда
19.04.2017 17:37:08
|
|
|
Кажется я разобралась с разделом 5(справочным). по КК-26(по алгоритму) стр.1раз5ч1 показываем ВЕСЬ НДС, что пришел вкл. НДС по которому не наступил момент для принятия за 3кв. стр.1.3- показываем весь НДС за 1кв. даже тот, который еще не приняли. стр.2 -сальдо на 1.01.17г что не приняли (даже если еще и не наступил момент принятия) стр.2.2с-до на 01.01.17 стр 11.2 сальдо на 01.04.17г суть примерно такая: c-до на 1.01.17+все, что пришло-все, что зачли=сальдо на конец. Раньше мы обращали внимание на момент наступления НДС, то сейчас не обращаем-просто вводим данные со сч.18
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 17:37:48
|
|
|
наступил момент для принятия за 3кв. ---за 1кв.
Беларусь
|
|
|
Надежда
19.04.2017 17:41:23
|
|
|
НДС таможенный, который был на остатке в 2016 и берете к вычету в первом квартале 2017 - переходит в стр.1.3. В строке 2 ставить ничего не надо. ---- нет. данная сумма в стр. 2. стр.1.3 -НДС пришедший за 1кв.2017г- весь без исключения.
Беларусь
|
|
|
Надежда
19.04.2017 18:03:31
|
|
|
Разбираюсь дальше с КК-27 По данным стр. 2 раздела IV части I налоговой декларации (расчета) на начало налогового периода =По данным стр. 11 раздела IV части I налоговой декларации (расчета) за последний отчетный период прошлого налогового периода. Т.е если квартальный отчет, то данные из ст.11 за 4кв. 2016г = стр.2.2 за 1кв.2017г, а на самом деле тянет из декларации за 1квартал 2017г.на конец ст11= на начало ст2. Явный косяк программистов, как и стр11. ч1 разд1 -она не учитывается в алгоритме контроля
Беларусь
|
|
|
1строка
19.04.2017 18:22:29
|
|
|
А я по первой графе поставила весь ндс входящий за квартал. Т.е. у меня он больше чем принято к зачету. (В первом квартале приобретали авто в лизинг, я ндс по обьекту лизинга тоже отращила в первой строке-он же нам по накладной предьявлен). Не верно получается? Туда только зачетный надо?
Беларусь
|
|
|
Надежда
19.04.2017 18:32:06
|
|
|
Туда только зачетный надо? ---- НЕТ, по камеральному контролю КК-26 там должен стоять ВЕСЬ ндс за 3квартал, который попал на сч.18 (зачетный+незачетный) но без сальдо на 1.01.17г
Беларусь
|
|
|
1строка
19.04.2017 18:37:11
|
|
|
Надежда спасибо! Я так и сделала. Правда у меня в прошлом отчете за 4кв 2016г не стоит остаток незачтенного ндс, там сумма была копеечная17р и нарисовалась она после подачи отчета. Решила уже ничего не уточнять за 2016. А сейчас в сомнениях с этим КК (ну точно кака какая-то).
Беларусь
|
|
|
Надежда
19.04.2017 18:43:49
|
|
|
А сейчас в сомнениях с этим КК (ну точно кака какая-то). --- А я подала уточненный из-за этой суммы в стр.11. , но контроль КК-27 все равно считаю неверным, поэтому надо письмо писать на портал-пусть исправляют. Я позвонила в имнс в надежде, что они помогут правильно заполнить ст.2 и ст.11. Но они сказали, что не могут и отправили к инструкции.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 18:52:02
|
|
|
Кажется я разобралась с разделом 5(справочным). ======================= Может, с разделом 4 ?
стр.1.3- показываем весь НДС за 1кв. даже тот, который еще не приняли ============================== Хорошо... А как тогда: Из Консультанта: Суммы «таможенного» НДС, по которым еще не истек 60-дневный срок отсрочки вычета, в строку 1.3 раздела IV части I декларации по НДС не включаются. Пока не закончится срок отсрочки и не наступит право на вычет, эти суммы НДС показываются в этом же разделе: - в строке 11 «Суммы НДС, не принятые к вычету на конец отчетного периода»; - строке 11.2 «Суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров, подлежащие вычету в следующих отчетных периодах, в которых истечет 60 (90 - по товарам, ввезенным до 31.12.2016 включительно) календарных дней с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой» <21>
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 19:21:50
|
|
|
Кажется я разобралась с разделом 5(справочным). ======================= Может, с разделом 4 ? --- Согласна. работаю и одним глазом на форму заглядываю. ---------- К+ может ошибаться. Если брать камеральный контроль КК-26 алгоритм его есть на портале и я его раньше писала, то (ИМХО) получается именно так, как я пишу.(опытным путем получила нужную сумму) Отправила повторную декларацию, завтра гляну КК-26.
Беларусь
|
|
|
Татьяна
19.04.2017 22:05:44
|
|
|
Раздел IV части I заполняется с учетом следующих особенностей: строки 1 - 6-1 заполняются на основании книги покупок, если ее ведение осуществляется плательщиком, и данных расчетов сумм налоговых вычетов, приходящихся на обороты по реализации объектов; Я считаю, что необходимо заполнять графу 2 по НДС, не принятому в прошлом налоговом периоде, и тогда сумма граф 1+2 и будет сумма книги покупок за квартал. Вопрос остается что все таки отражать в графе 11. У смой остается на 18 счете НДС таможенный февральский, НДС по предмету лизингу(который могу взять в книгу покупок по мере оплаты лизинговых платежей), а также НДС по тем поставщикам у которым МФР приходится на день оплаты. Так вот инспекторы отвечали, что в 11гр. отразить только таможенный НДС, а не тот который остается на 18.сч., т.к все привязано к ЭСЧФ и вычеты=НДС по ЭСЧФ. Но если честно , то слушать инспекторов ...Уже не раз убеждалась, что они сами не знают. Сама завтра буду тоже нормативку еще раз пересматривать.
Беларусь
|
|
|
Татьяна
19.04.2017 22:11:30
|
|
|
не уточнила, что в 1 графу тогда НДС с прошлого года не плюсуется, а 1.3 отражается тогда ндс таможенный за январь.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 22:23:18
|
|
|
Ум за разум заходит. Вот кому нужны эти справочные данные??? Уже бы проверили выручку и вычеты, все ж легко проверяется. Так нет так напишут, что не знаешь что где отражать. Я сегодня в первой строке показала весь ндс полученный в первом квартале (с лизингом). И уже отправила.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-109
|
|
|
|
|