|
|
|
|
|
|
Анонимно
20.04.2017 8:12:00
|
|
|
Доброе утро), подскажите, если НДС входящего больше, я же могу заполнить декларацию с минусом к уплате, и получается тогда в строке 11 нужно указывать НДС «лишний» за этот квартал, правильно ли я думаю?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 8:19:24
|
|
|
управление вычетами для этого есть
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 8:31:25
|
|
|
спасибо
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:04:33
|
|
|
вы должны брать ндс в зачет в пределах начисленного, т.е. к уплате будет 0, а в стр. 11 справочного раздела показать остаток зачета на след. период
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 9:05:20
|
|
|
Какое управление вычетами? В этом квартале не возьмете, возьмете в следующем. К вычету просто ставите не более чем НДС по реализации и все. В справочной информации указываете всю сумму по вх.НДС.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 13:20:52
|
|
|
т.е. управлять не нужно? просто в справочном в декл. отражаю ВСЕ, а в зачет в пределах, спасибо большое
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 13:39:53
|
|
|
а как вы частью счета собираетесь управлять?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 14:42:28
|
|
|
а в строке 1 в разд справочно указывать общую сумму или тлько в пределах начисленной
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 15:23:26
|
|
|
а в строке 1 в разд справочно указывать общую сумму или тлько в пределах начисленной _________________- Всю
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 16:26:20
|
|
|
вы должны брать ндс в зачет в пределах начисленного, т.е. к уплате будет 0, а в стр. 11 справочного раздела показать остаток зачета на след. период
в пределах начисленного это только, если одна ставка
если есть 0,10 ,то можно и сверх начисленного к вычету ,учитывая вариант распределения такого ндс
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-9
|
|
|
|
|