|
|
|
|
|
|
Ольга
23.03.2006 14:58:02
|
 |
 |
Подскажите, работник увольняется - можно ли выдать ему заработную плату и компенсацию основными средствами? Нужно ли начилять НДС, 3,9% и с какой суммы?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
23.03.2006 15:11:38
|
 |
 |
Можно!
Беларусь
|
 |
 |
Яна
23.03.2006 15:24:10
|
 |
 |
по основным средствам обыкновенная реализация, только оплата через 70 счет единый платеж из выручки(дохода) 3%, а не 3,9% с 01 января 2006г. ндс-обязательно
Беларусь
|
 |
 |
Хильда
23.03.2006 15:27:59
|
 |
 |
Кстати, если ОС отдадите ниже остаточной стоимости, вам (т.е. сотруднику) подоходный налог светит.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.03.2006 15:28:25
|
 |
 |
А по подробнее, относительно можно Мы тоже должны работники по его авансовому отчёту (оплачивал наличными таможенную пошлину и НДС) Товар плохо сбывается и работник не против погасить эту задолженность продукцией, как это правильно сделать И, если таким способом расчитаемся с ним, то как провести зависший ещё с прошлого года НДС?
Беларусь
|
 |
 |
Nadin
23.03.2006 15:55:51
|
 |
 |
Реализация осн. ср-в проходит через 91 счет, и не облагается сельхозом.
Беларусь
|
 |
 |
Ara
23.03.2006 16:03:26
|
 |
 |
1. Работник пишет заявление «прошу выдать мне заработную плату следующими товароматериальными ценностями: штучка №1 по цене 1руб. в количестве 15 единиц... на общую сумму...». Цены естественно согласовываются заранее. Если продаете товар ниже цены для других клиентов или ниже себестоимости, то разница будет дополнительно облагаться подоходным. 2. Руководитель накладывает визу «Разрешаю». 3. Оформляете накладную (основание отпуска - заявление б/н от ....«, показываете реализацию через 70-й счет, уплачиваете налоги и платежи с заработной платы, отдаете ТМЦ работнику.
А причем здесь прошлогодний НДС?
Беларусь
|
 |
 |
Яна
23.03.2006 17:10:20
|
 |
 |
ндс берете в зачет через 18 после тогго как погасите задолженность по авансовому отчету.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.03.2006 17:10:59
|
 |
 |
Прошлогодний НДС при том, что - работник своими наличными деньгами оплатил таможенный НДС и мы, как мне объяснили не сможем взять его к зачёту, пока не вернём эти суммы работнику
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.03.2006 17:27:22
|
 |
 |
Яна, при передаче работнику продукции по учётной + пошлина - НДС при расчёте с ним как можно провести
Беларусь
|
 |
 |
Яна
23.03.2006 17:57:42
|
 |
 |
отразите реализацию продукции, только оплата через 73, 71 счета К71 - 5900 :(5000 (пошлина)+900 (ндс)) ну и на 5900 отгрузите продукцию с учетом ндс налогообложение как при обычной реализации. отгрузили, оформили и взяли взачет по книге покупок через 18 ндс - 900
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
24.03.2006 15:46:50
|
 |
 |
Остаточная стоимость - 1000 руб., в счет зарплаты,соответственно идет 1000 руб.? Соответственно начисляем НДС,т.о. убыток от реализации - это и есть НДС. А можно передать Основные средства по остат стоимости + НДС?
Беларусь
|
 |
 |
Mang
26.03.2006 11:54:38
|
 |
 |
А можно ли выписывать накладную в данной ситуации, если нет лицензии на розничную торговлю
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2006 9:44:11
|
 |
 |
При таких ситуациях может ли действовать отдельный прейскурант для расчёта с сотрудниками по задолженности?
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-13
|
|
|
|
|