...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Валентина 20.04.2017 14:15:11
Вопрос по выставлению ЭСЧФ. У нас поквартальная уплата НДС от реализации и ежемесячный ввозной НДС РФ. Иду в отпуск с 10 по 23 мая и чтобы не напрягать лишним человека, который будет заменять меня нужно (или не нужно)сделать:
1. Числа эдак 16-го мая в программе «Плательщик» создать заявления о ввозе товаров с РФ, полученных в апреле;
2. Оплатить ввозной НДС числа эдак 18,19 мая, до 22 мая;
3. Создать декларацию по российскому НДС тоже числа эдак 18,19 мая до 22 мая;
4. Выгрузить с программы «Плательщик» на портал заявления за апрель, подписать и отправить числа 18,19 мая.
В зачет российский НДС брать не будем (потому что поквартальная уплата), поэтому ЭСЧФ на основании заявлений создавать не надо, приду с отпуска, тогда и создам. Правильно?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Валентина 20.04.2017 14:49:46
Сделайте все в начале мая и идите себе в отпуск спокойно.
Беларусь
Валентина 20.04.2017 15:00:14
Я не могу успеть все сделать вначале мая, у меня зарплата, надо начислить и выплатить 6-го числа, а 6-ое мая последний рабочий день перед отпуском.
Беларусь
Валентина 20.04.2017 15:01:17
Я бы все сделала с удовольствием.
Беларусь
Валентина 20.04.2017 15:01:53
Так сделайте все 2 числа.в т.ч. и ЭСЧФ.
Беларусь
Валентина 20.04.2017 15:47:00
Так вроде чтобы сделать ЭСЧФ 2-го числа нужно и налог заплатить 2-го числа, а 2-го числа денег еще не будет.
Беларусь
"Анонимно" 20.04.2017 15:51:30
Прикольно))) Перед зеркалом разговариваете?))
Беларусь
"Анонимно" 20.04.2017 16:37:35
Ну, что, если мы две Валентины?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-7 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru