...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Маша 29.05.2017 10:50:16
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, возникла ситуация, мне кужно предоставить декларацию по НДС за май 2017 г. 16.06.2017 г. В этой декларации будет ввозной НДС, могу ли я заявление о ввозе и оплату сделать 20.06.2017 года? Спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
пух 29.05.2017 11:20:28
да, можете
Беларусь
Маша 29.05.2017 11:56:58
Спасибо.
Беларусь
КК 29.05.2017 12:03:05
Но в зачет росс НДС за май не возьмете
Беларусь
"Анонимно" 29.05.2017 12:08:10
чивойта?
Беларусь
"Анонимно" 29.05.2017 12:11:17
В зачет все возьмете за май, не слушайте глупостей.
Беларусь
"Анонимно" 29.05.2017 12:12:39
Потому что нельзя взять в зачет неоплаченный росс. НДС
Беларусь
"Анонимно" 29.05.2017 12:14:32
Берется к зачету при оплате в установленный срок. По ввозному НДС срок оплаты -не позднее 20-го числа, следующего за месяцев оприходования товара. Таким образом, ввезли в мае, 16/06/2016 сдали декларацию, 20/06/2017 отправили оплату, заявление и ЭСЧФ, и смело берем к зачету маем 2017.
Беларусь
не автор 29.05.2017 12:15:22
так 20-го будет оплачен.
Возьмете.
мы вон оплатили ндс рос. 20-го и 20-го покидали и заявления и эсчф. так взяли в зачет. и налоговая приняла.
Беларусь
"Анонимно" 29.05.2017 12:16:50
КК 29.05.2017 12:03:05
Но в зачет росс НДС за май не возьмете
.............................................
ну, вы и ерунду несете. При оплате ввозного НДС за май 2017 не позднее 20.06.2017 и выставлении ЭСЧФ-берется к зачету НДС этот в мае 2017г. Читайте кодекс!
Беларусь
"Анонимно" 29.05.2017 12:18:35
так 20-го будет оплачен.
Возьмете.
мы вон оплатили ндс рос. 20-го и 20-го покидали и заявления и эсчф. так взяли в зачет. и налоговая приняла.
______________________________________________
Мы аналогично все делаем. Вопросов нет ни у инспектора, ни у отдела по контролю за расхождениями между данными деклараций и ЭСЧФ. Все берете к зачету в мае!
Беларусь
КК 29.05.2017 12:20:47
В части I налоговой декларации нельзя отразить неуплаченную до представления налоговой декларации сумму «ввозного» НДС.
Беларусь
"Анонимно" 29.05.2017 14:09:08
с 2017 года есть маленькое изменение в НК - теперь чтобы взять к вычетам в мае кроме уплаты не позднее 20 июня надо чтоб еще и декларация была подана не раньше чем сама уплата. т.е. если декларация 16 июня а уплата позже - 20 июня то в вычеты в июне возьмете а не в мае.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-12 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru