|
|
|
|
|
|
Маша
29.05.2017 10:50:16
|
|
|
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, возникла ситуация, мне кужно предоставить декларацию по НДС за май 2017 г. 16.06.2017 г. В этой декларации будет ввозной НДС, могу ли я заявление о ввозе и оплату сделать 20.06.2017 года? Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
пух
29.05.2017 11:20:28
|
|
|
да, можете
Беларусь
|
|
|
Маша
29.05.2017 11:56:58
|
|
|
Спасибо.
Беларусь
|
|
|
КК
29.05.2017 12:03:05
|
|
|
Но в зачет росс НДС за май не возьмете
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.05.2017 12:08:10
|
|
|
чивойта?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.05.2017 12:11:17
|
|
|
В зачет все возьмете за май, не слушайте глупостей.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.05.2017 12:12:39
|
|
|
Потому что нельзя взять в зачет неоплаченный росс. НДС
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.05.2017 12:14:32
|
|
|
Берется к зачету при оплате в установленный срок. По ввозному НДС срок оплаты -не позднее 20-го числа, следующего за месяцев оприходования товара. Таким образом, ввезли в мае, 16/06/2016 сдали декларацию, 20/06/2017 отправили оплату, заявление и ЭСЧФ, и смело берем к зачету маем 2017.
Беларусь
|
|
|
не автор
29.05.2017 12:15:22
|
|
|
так 20-го будет оплачен. Возьмете. мы вон оплатили ндс рос. 20-го и 20-го покидали и заявления и эсчф. так взяли в зачет. и налоговая приняла.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.05.2017 12:16:50
|
|
|
КК 29.05.2017 12:03:05 Но в зачет росс НДС за май не возьмете ............................................. ну, вы и ерунду несете. При оплате ввозного НДС за май 2017 не позднее 20.06.2017 и выставлении ЭСЧФ-берется к зачету НДС этот в мае 2017г. Читайте кодекс!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.05.2017 12:18:35
|
|
|
так 20-го будет оплачен. Возьмете. мы вон оплатили ндс рос. 20-го и 20-го покидали и заявления и эсчф. так взяли в зачет. и налоговая приняла. ______________________________________________ Мы аналогично все делаем. Вопросов нет ни у инспектора, ни у отдела по контролю за расхождениями между данными деклараций и ЭСЧФ. Все берете к зачету в мае!
Беларусь
|
|
|
КК
29.05.2017 12:20:47
|
|
|
В части I налоговой декларации нельзя отразить неуплаченную до представления налоговой декларации сумму «ввозного» НДС.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.05.2017 14:09:08
|
|
|
с 2017 года есть маленькое изменение в НК - теперь чтобы взять к вычетам в мае кроме уплаты не позднее 20 июня надо чтоб еще и декларация была подана не раньше чем сама уплата. т.е. если декларация 16 июня а уплата позже - 20 июня то в вычеты в июне возьмете а не в мае.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-12
|
|
|
|
|