...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ЭСЧФ суммовые разницы 29.05.2017 14:15:34
Наш арендодатель отражает выручку «по оплате», выставляет нам ЭСЧФ в момент фактической реализации на сумму НДС по оплате.
Мы - арендаторы- отражаем выручку «по отгрузке», с оплатой за аренду запаздываем всегда, поэтому НДС зачетный отражается по курсу на последнее число месяца.При уменьшении курса валюты на день оплаты за аренду возникают суммовые разницы, на которые арендодатель отказывается выставлять дополнительный ЭСЧФ, в результате чего не весь входной НДС мы можем взять к вычету. Арендодатель мотивирует это тем, что при работе по оплате суммовых разниц у него не возникает, обязанности выставлять дополнительный ЭСЧФ нет.
Коллеги! У кого подобная ситуация? Как решаете этот вопрос?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 29.05.2017 14:21:27
Мы - арендаторы- отражаем выручку «по отгрузке», с оплатой за аренду запаздываем всегда, поэтому НДС зачетный отражается по курсу на последнее число месяца.
_______________
С введеним ЭСЧФ зачётный НДС вы можете отражать только при получении ЭСЧФ от своего арендодателя. А он вам ничего не должен, пока вы ему не оплатите.
Поэтому раз вы сами там себе НДС в учёте рисуете зачётный на конец месяца, то при получении ЭСЧФ точно так же сами себе в учёте можете нарисовать и исправления, чтобы зачётный НДС равнялся фактически полученному по ЭСЧФ.
Беларусь
"Анонимно" 29.05.2017 14:27:50
С чего вы вообще взяли, что арендодатель должен вам НДС по курсу на конец месяца?
И что характерно, когда курс растёт, вас не смущает что в зачёт берёте больше, чем на конец месяца.
Беларусь
"Анонимно" 29.05.2017 14:30:57
вы же с момент оплаты на свою суммовую разницу корректируете НДС на сч 18, т.е. сторнируете его.
какую дополнительную эсчф вы хотите от арендодателя?
Беларусь
Автор 29.05.2017 14:36:53
Услуга оказана на последнее число месяца, НДС отражен на сч. 18 в сумме 20% от стоимости оказанной услуги и больше он (НДС) не корректируется (у меня затраты, а не выручка). И при увеличении курса валюты на день оплаты больше НДС к зачету я не возьму никак.
Беларусь
"Анонимно" 29.05.2017 14:38:48
Да, и суммовые разницы корректируют только мою кредиторскую задолженность, а не НДС
Беларусь
"Анонимно" 29.05.2017 14:41:03
а в кредиторской задолженности не «сидит» НДС?
Беларусь
"Анонимно" 29.05.2017 14:41:09
Да, и суммовые разницы корректируют только мою кредиторскую задолженность, а не НДС
________
О как. А если НК открыть почитать?
Беларусь
Катерина 29.05.2017 14:52:26
Мне одной кажется, или Автор немножечко неадыкватный, или совсем НК не читал?
Беларусь
"Анонимно" 29.05.2017 15:05:02
Катерина 29.05.2017 14:52:26

А где , Катерина, Ваш «адекватный» ответ автору?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-9 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru