осваиваю 1с8 Юколы. Кто может пояснить почему так получается: 1. В январе было сделано 100 деталей, из них 80 продано, 20 осталось на складе. 2. В феврале было сделано еще 50 штук этих же. Почему в программе затраты февраля распределяются при закрытии месяца не на 50 штук февральских, а еще и на остаток января? Они то уже сделаны, у них сформирована с/сть?
а, все поняла - у меня в эксельке я этот остаток так и оставила после февраля неотгруженный по январской стоимости. а в 1с она сначала отгрузила январский, а мне на остаток повесила новосделанное....