...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»
НА ПОКУПКУ «1С»
НА ПОКАЗ «1С»
НА УСЛУГУ «1С»
КУПИТЬ АНТИВИРУС
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОИСК
ПОИСК ПО BUH.BY
ПОИСК ПО ПОСТАМ
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
РЕКЛАМА
наши условия >>
ВОПРОС:
НДС РФ
25.07.2017 15:07:41
Подскажите, я совсем с ума сошла?
НДС ввозной РФ подала декларацию и уплатила его, допустим 1000 руб
Затем подала поквартальный НДС, у меня к уплате 900 руб
Разве мне нужно его уплатить? как произвести взаимозачет? где я должна указать эту 1000?
Беларусь
<< к списку вопросов
ОТВЕТЫ:
"Анонимно"
25.07.2017 15:10:06
или я эту сумму к вычетам должна плюсовать?
Беларусь
"Анонимно"
25.07.2017 15:11:31
раздел 2 строка 15 - туда должен входить ввозой ндс?
Беларусь
Тери
25.07.2017 15:11:46
Да, ввозной ндс к вычетам
Беларусь
Автор
25.07.2017 15:12:16
только еще эсчф не забудьте по нему выставить
Беларусь
"Анонимно"
25.07.2017 15:52:57
Спасибо
ЭСЧФ выставила, в вычеты не включила
Беларусь
<< к списку вопросов
1-5
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
TM