Кто выставлял ЭСЧФ-ры по ввозному НДС из РФ по каждому факту оплаты (если позже установленного срока платим НДС частями)? Подскажите, гр.7 в ЭСЧФ-«стоимость товаров»ставить полностью (как в приходных доках) или надо пересчитывать в каждой ЭСЧФ пропорционально уплаченной части НДС?