...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ЭСЧФ по ввозу из РФ 18.08.2017 15:53:53
В понедельник (21.08.2017) не поздно подать ЭСЧФ по ввозному НДС из РФ?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Alexred 18.08.2017 15:59:55
Срок создания ЭСЧФ по товарам, ввезенным с территории государств - членов ЕАЭС, зависит от даты уплаты «ввозного» НДС. При уплате налога в установлнный срок ЭСЧФ создают и направляют на Портал в день его уплаты, но не ранее дня представления в налоговый орган заявления о ввозе товаров и не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров. Если налог уплачен после 20-го числа, ЭСЧФ направляют на Портал в день уплаты НДС (по каждому факту уплаты)
Беларусь
Беларусь
"Анонимно" 18.08.2017 16:15:49
6. При ввозе на территорию Республики Беларусь товаров электронный счет-фактура создается и направляется плательщиком на Портал в следующем порядке:
при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов Евразийского экономического союза - в день, на который приходится день уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость, но не ранее дня представления в налоговый орган заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров. При уплате (зачете) сумм налога на добавленную стоимость частями после 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров, электронный счет-фактура создается и направляется плательщиком на Портал в указанном порядке по каждому факту уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость;

ст. 106-1, Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 N 71-З (ред. от 09.01.2017) «Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)
Беларусь
Автор 18.08.2017 16:34:15
Заявление в налоговой с 20.07.2017 г., была и оплата, но её списали в счёт уплаты квартальных налогов. Сегодня кинула заявление о зачёте с НДС по реализации (там вчера образовалась переплата, сняли с дебиторов), без ответа, инспектор в отпуске...
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru