|
|
|
|
|
|
Валентина
20.09.2017 14:04:41
|
|
|
Сделала КК и у меня получилось расхождение в базе для начисления российского НДС. По заявлениям налогооблагаемая база составила на 3 копейки меньше, чем я поставила в декларации, мы же там ставим общей суммой я и поставила на 3 копейки больше, чтобы выйти на сумму начисленного российского НДС. Теперь мне показывает расхождение эти 3 копейки, что мне с ними делать? Ведь не всегда получается начислить 20% от общей суммы как в декларации и 20% от отдельных сумм как в заявлении и чтобы все сходилось.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.09.2017 14:32:37
|
|
|
КК -15 «С У М М Ы НДС, исчисленные и уплаченные при ввозе товаров с территории государств - членов Таможенного союза ». Где Выв нашли данные по налогооблагаемой базы для НДС РФ, НЕТ такого в КК.
Беларусь
|
|
|
Валентина
20.09.2017 15:14:23
|
|
|
КК_24
Беларусь
|
|
|
Белочка
20.09.2017 15:47:46
|
|
|
У меня тоже были расхождения в 0,01 по заявлениям и декларацией. Я подала уточненную декларацию по ввозному НДС. Для себя сделала вывод, что буду создавать заявления (не отправляя их) смотреть там на округления, а потом подавать декларацию, чтобы небыло расхождений.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.09.2017 16:00:00
|
|
|
В декларации сумму НДС можно корректировать, кстати.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
20.09.2017 16:43:25
|
|
|
в декларации должно быть как в заявлении, то заявление первично по сумме
Беларусь
|
|
|
Валентина
21.09.2017 10:47:19
|
|
|
Всегда объясняли, что сумму НДС корректировать нельзя, она должна быть равной сумме НДС в заявлениях, а вот базу на несколько копеек подкорректировать можно, вот я и подкорректировала и тут вылазит расхождение.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-6
|
|
|
|
|