День добрый! Недостача по импорту обнаружена на нашем складе. Сбор, пошлина и НДС уплачен на таможне. Как сейчас быть с ЭСЧФ по НДС? На какую сумму выставить? На уплаченную на таможне или на сумму в части полученного товара? Если только на сумму в части полученного товара, то как быть с оставшейся суммой? Спасибо.