|
Косяк вышел, товар из РФ получен 05.02.18, НДС РФ уплачен в марте, заявление о ввозе предоставлено в налоговую и отмечено ИМНС 24.04.18, ЭСЧФ выставлена с датой совершения операции 24.04.18, в декларации за 1кв. этот НДС учтен. Когда брать в зачет этот НДС, во 2 кв. ? За первый квартал подать уточненную убрав эту сумму НДС из первой и второй части декларации? Получается НДС РБ к доплате, а нужно ли делать перезачет НДС РФ на НДС РБ чтобы не платить сейчас, т.к. НДС РФ был уплачен в марте?
Беларусь
|
|