...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Что делать? 17.05.2018 12:28:44
Косяк вышел, товар из РФ получен 05.02.18, НДС РФ уплачен в марте, заявление о ввозе предоставлено в налоговую и отмечено ИМНС 24.04.18, ЭСЧФ выставлена с датой совершения операции 24.04.18, в декларации за 1кв. этот НДС учтен.
Когда брать в зачет этот НДС, во 2 кв. ? За первый квартал подать уточненную убрав эту сумму НДС из первой и второй части декларации?
Получается НДС РБ к доплате, а нужно ли делать перезачет НДС РФ на НДС РБ чтобы не платить сейчас, т.к. НДС РФ был уплачен в марте?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
 
<< к списку вопросов



 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru