ДОБРЫЙ ПРЕДФУТБОЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ВСЕМ!)) коллеги сижу дербаню эсчф пытаюсь успеть к просмотру и то то ум за разум- делали возврат поставщику и он выставил эсчф на возврат. здесь все понятно: д 18.3.1 к 60 сторно д18 3.2 к18.3.1 сторно т.е в зачет берем меньше. а если поставщик до сих пор не выставил эсчф?
я тогда все равно делаю проводку д18 3.2 к18.3.1 сторно?( т.е я же в зачет по любому выставил он,не выставил.. должны в зачет взять меньше.)?
Беларусь
"Анонимно"14.07.2018 18:48:52
Раньше налоговики трактовали, что ждём эсчф исправленную или доп. А теперь утверждают, что без эсчф надо снять. И письмо написать с объяснением расхождений.