|
|
|
|
|
|
Анонимно
12.09.2018 11:46:16
|
|
|
ИП работает без НДС, он продал нам товар и в накладной выделил НДС (обратная реализация, типа возврат). Об ЭСЧФ можно забыть? НДС входящий в этом случае можно на стоимость товара отнести?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
12.09.2018 11:51:35
|
|
|
так реализация или возврат?
если реализация, и он выделил НДС, то плательщиком НДС и будет являться со всеми вытекающими
а если возврат, то вы к исходной эсчф оформляете дополнительную с «-»
Беларусь
|
|
|
Вета
12.09.2018 12:21:35
|
|
|
как это забыть, выделил ндс (обратная реализация)- платильщиком автоматом стал и выставляет
Беларусь
|
|
|
Автор вопроса
12.09.2018 12:26:23
|
|
|
покупатель (ИП) купил товар, полностью его оплатил, право собственности на товар к нему перешло. Потом он товар (качественный) возвращает. Обратная реализация, то есть он становится поставщиком. мы - покупателем. Но ИП работает без НДС, а накладную он нам выставил с НДС (так как мы ему). Если он не зарегистрирован на портале и не захочет выставить нам НДС - что с таким НДС происходит?
Беларусь
|
|
|
Вилка
12.09.2018 12:39:44
|
|
|
Выписав вам накладную с НДС он стал плательщиком налога по этой сделке. И обязан выставить ЭСЧФ
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2018 12:41:59
|
|
|
все верно. он будет плательщиком НДС.
вам надо было оформить как возврат
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2018 13:08:29
|
|
|
если прям просто продал, то и в ттн должен был выписать «без ндс». а так, если уж выделил, и плательщиком по этой сделке является, и эсчф (+ штраф за не выставленные в срок).
Пусть просто вернет (предусмотрите это в договоре, что может если товар не использовался и не повреждена упаковка), делов то..
тем более, при сторнировании товар то у вас по с/с остается,а так в учете по продажной цене, чувствуете разницу?
Беларусь
|
|
|
Автор
12.09.2018 13:53:33
|
|
|
всем - огромное спасибо! решили проблему благодаря вашей помощи!
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-7
|
|
|
|
|