...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
KV 19.09.2018 11:31:17
передаем готовую продукцию на доработку сторонней организации. Как эту передачу отразить в учете? все перекопала, именно с готовой продукцией ничего не нашла. счет 10/7 мне не подходит, т.к. это не материал, а готовая продукция. Что -то вообще туплю
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 19.09.2018 11:35:46
У меня такая же ситуация ,делайте ГП как полуфабрикат сч.21 и потом на 10.7. В Юколе 8 все делается ОК.
Беларусь
"Анонимно" 19.09.2018 11:39:28
Ручками переведите ГП в м-лы и передайте. Ничему не противоречит такая операция.
Беларусь
ЛМ 19.09.2018 11:44:59
или может просто сделать отдельный субсчет на 43 счете типа «ГП , переданная на сторону» и там по аналитике вести переданное на сторону в размере вида продукции и подрядчика?
Беларусь
Катерина 19.09.2018 12:10:33
я прошу прощения, но какая это готовая продукция, если требуется доработка - это вполне себе полуфабрикат со всеми вытекающими.
Беларусь
ЛМ 19.09.2018 13:40:12
хорошо, а если не на доработку, а просто на хранение передано? тогда как?
Беларусь
Яна 19.09.2018 14:19:33
У меня есть хранение у разных организаций, все числиться на счете 43 по разным складам хранения, передаю по ТТН, возвращают с хранения тоже по ТТН/ТН, ежемесячно сверяемся по остаткам.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru