|
Добрый солнечный денечек!Заполнила декларацию по НДС. Был ввозной НДС. Получается нарастающим , что по реализации 247, вычеты 149, в т.ч. ввозной 21 ,оплачено за январь-июль 101.Переплата, минус. Коллеги, что я сделала не так, проверьте пожалуйста: по строке 15 - уменьшила на 3 вычеты. Минус ушел. Справочне раздел4 п. 1.1 сумма 149. п. 1.2 сумма 21 Еще заполнила ЧастьII
Беларусь
|
|