...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы

ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС 11.10.2018 14:14:44
За январь-сентябрь по 1С НДС по реализации начислен в размере 5510,22. По декларации НДС сумма НДС по реализации раcсчитывается в размере 5510,30. В строку 11 раздела I я ставлю сумму расхождения = -0,08 между НДС начисленным по реализации и расчетным. Возник такой вопрос - если по истечении года при подаче декларации за 4 квартал у меня останется это расхождение - мне доначислять в 1С эти 0,08 или также их поставить в строку 11.?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 11.10.2018 15:18:11
У меня обычно больше на пару копеек, поэтому я редактирую декларацию под 1С
Беларусь
"Анонимно" 11.10.2018 15:50:12
У меня обычно больше на пару копеек, поэтому я редактирую декларацию под 1С
----------------------
в том то и дело что и у меня раньше тоже всегда было +, это первый раз когда по 1С вышло меньше и я не совсем понимаю как правильно поступить теперь.
Беларусь
"Анонимно" 11.10.2018 15:52:05
хотя я вот сейчас подумала, что по ЭСЧФ ведь будет также как по 1С, так что видимо надо будет просто поставить эту разницу в стр. 11 и ничего в 1С не доначислять под сумму декларации.
Беларусь
Таиса 11.10.2018 18:05:53
У вас вероятнее всего в 1С за счет округлений такая разница получилась. Я обычно бухсправкой эти копеечки в 1С регулирую. Чтобы «прямым счетом» выручка *20/120 было равно начисленному НДС. И тогда это совпадет с декларацией. Так же можно и ЭСЧФ доп. выставить на копеечки. Будет везде все красиво.
Беларусь
"Анонимно" 11.10.2018 19:40:26
У вас вероятнее всего в 1С за счет округлений такая разница получилась. Я обычно бухсправкой эти копеечки в 1С регулирую. Чтобы «прямым счетом» выручка *20/120 было равно начисленному НДС. И тогда это совпадет с декларацией. Так же можно и ЭСЧФ доп. выставить на копеечки. Будет везде все красиво


зачем,если есть для этого строка 11?
Беларусь
Автор 12.10.2018 10:03:33
У вас вероятнее всего в 1С за счет округлений такая разница получилась. Я обычно бухсправкой эти копеечки в 1С регулирую. Чтобы «прямым счетом» выручка *20/120 было равно начисленному НДС. И тогда это совпадет с декларацией. Так же можно и ЭСЧФ доп. выставить на копеечки. Будет везде все красиво


зачем,если есть для этого строка 11?
--------------------
я тоже склоняюсь к тому что для этого есть стр.11. Как то нелепо выглядит ЭСЧФ с одним только начислением ндс 0,08 и указанием что это доначисленный до суммы по декларации ндс. Не моя вина что это их декларация считает ндс от всей суммы - у меня ндс в 1С по каждому акту и на основании чего я должна подгонять его под декларационный.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

  Ваше имя: Ваш e-mail:  
  Страна:     
Ваш ответ:
   
Не уведомлять автора темы об этом сообщении
  [ Отправить ]  
 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru