|
|
|
|
|
|
Анонимно
15.11.2018 10:03:52
|
|
|
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста. Первый раз столкнулась с НДС по услугам от нерезидента. НДС начислила, счет-фактуру выставила.Как я поняла, то в Декларацию я включу за квартал(у нас квартальная отчетность)Правильно? Вопрос-когда оплачивать этот НДС , отдельно или по итогу НДС по Декларации в январе?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
15.11.2018 10:08:39
|
|
|
кто кому услугу оказал?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.11.2018 10:10:17
|
|
|
Нерезидент оказал нам услугу.
Беларусь
|
|
|
Таиса
15.11.2018 10:10:33
|
|
|
Этот НДС отображается в строке 13 декларации. Оплата- по итогу всей декларации. Но этот НДС (например за 3 кв.) в зачет можно взять в следующем квартале (в 4-м). На портале ЭСЧФ надо делать управление вычетами.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.11.2018 10:14:22
|
|
|
Спасибо за ответ.) То есть ,если НДС начислен в октябре, то в декларацию он войдет за 4 квартал, а в зачет смогу взять в 1 квартале 2019г. А платить буду по итогам декларации за 4 квартал в январе 2019г.Правильно?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.11.2018 11:56:59
|
|
|
все правильно
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.11.2018 12:54:13
|
|
|
подскажите пожалуйста я запуталась
нам оказали услугу на 100 руб, нерез, прислали акт 15.10. я делаю проводки 20 - 62.11 = 100 90.2.1 - 68.2.1 = 16,67 а как взять в зачет? спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-6
|
|
|
|
|