...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Николай 18.05.2006 11:24:01
Кто как делает зачет налогов по письму налоговой?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 18.05.2006 11:32:55
http://buh.by/mes.asp?t=42293&b=1
Беларусь
Николай 18.05.2006 11:58:49
я имел ввиду по бух. учету
Беларусь
Василиса 18.05.2006 12:57:34
Допустим есть переплата налога на прибыль. Делаем перезачет налогов по письму.
Д 68 с/х К 76 ИМНС 10 руб.
Д 68 экология К 76 ИМНС 5 руб.
Д 68 инновац. К 76 ИМНС 3 руб.
Д 68 недвиж. К 76 ИМНС 20 руб.
Д 76 ИМНС К 68 приб.-38 руб.(с минусом).
Беларусь
Татьяна 18.05.2006 13:10:29
А я делаю так:если переплата по н-гу на прибыль,например,то в счет др налога (с/х) Д68/сх К68/прибыль
Беларусь
Маша 18.05.2006 13:38:37
Согласна с Татьяной. Василича, зачем прогонить суммы налога через сч.76?
Беларусь
Olgert 18.05.2006 13:57:06
через 76 учень удобно:
1. а в друг ошиблась и зависла цифира - сразу видно
2. в главной книге с 68 на 68 не видно оборотов.
Беларусь
Uny 18.05.2006 13:57:53
Затем, чтобы по кредиту налоговых счетов не было всякой фигни....
Беларусь
Uny 18.05.2006 13:58:33
Это я Маше отвечал...
Беларусь
Хильда 18.05.2006 14:01:40
Татьяна!
Вы не правы. По КРЕДИТУ 68 счета проходят суммы НАЧИСЛЕНИЙ. А при перезачете снимаются суммы УПЛАТ, проходящик по ДЕБЕТУ 68 счета.
Вы сами в конце года запутаетесь, делая сверку с налоговой перед балансом.
Я для этих делов использую счет 00. Все-таки движеие по 76 счете - это расчеты с контрагентами, не удобно потом отлавливать «бумажное» движение.
Беларусь
Маша 18.05.2006 14:09:43
По сути это не принципиально, кто и через какой счет будет делать переброску. Здесь каждый делает так как ему удобно.
Беларусь
Дима 18.05.2006 14:14:14
Своевременно проведенные сверки расчетов с ИМНС позволят
грамотно откорректировать отклонения в данных бухгалтерского учета.
«Переброски» по видам платежей регулируются на основании письменных
заявлений плательщика и отражаются в учете записями по
соответствующим аналитическим счетам счета 68:

ґ—————————————————————————————————————–——————————————–——————————————¬
| Содержание операции | Дебет | Кредит |
ї—————————————————————————————————————†——————————————†——————————————Ї
|Отражение сумм «перебросок» по | 68 | 68 |
|видам платежей | | |
‘—————————————————————————————————————¤——————————————¤——————————————’

В случае самостоятельного выявления ошибок или неточностей в
отражении отдельных хозяйственных операций, неверного исчисления
платежей в бюджет, когда требуется внести определенные исправления в
бухгалтерский учет, а также установления ошибок контролирующими
органами в ходе проверок необходимо представлять уточненные
декларации (расчеты) по всем налогам, в т.ч. и по налогу на прибыль,
за те периоды, к которым относятся установленные нарушения. Данная
норма прописана в п.16 вышеназванной Инструкции.
По результатам уточненных деклараций производится доплата
платежей в бюджет по ставкам, действующим в соответствующий отчетный
период, их зачет либо возврат из бюджета, если не истек срок
возврата. Исправительные записи на основании уточненных деклараций
(в т.ч. по прошлым периодам) вносятся в бухгалтерский учет и
отчетность текущего года.

25.01.2005 г.

Нина Анищенко, экономист

Журнал «Главный Бухгалтер. Сельское хозяйство» № 1, 2005 г.
Беларусь
Николай 18.05.2006 14:16:48
так как же правильнее будет?
Беларусь
Fitelina 18.05.2006 14:18:02
Через 00, чтоб не искажать оборотов для сверки с ИМНС и методологии «начислено-уплачето». И для того, чтоб 76 не засорять.:-)
Беларусь
Татьяна 18.05.2006 14:19:14
Простите,а как это через 00?
Он потом как-то закрывается?
никогда так не делала
Беларусь
Fitelina 18.05.2006 14:26:05
Дт68/субсчет налога, из которого переброска-Кт00 -1000
Дт68/субсчет налога, в который переброска-Кт00 +1000
1000 - сумма зачета по письму.
И так по каждой переброске.
Беларусь
Ника 18.05.2006 14:26:54
Василиса права. А 76 счет просто закрывается. Если смотреть пример, то по К 76 ИМНС 38 руб. с плюсом, а по Д 76 38 руб. с минусом. А в итоге по контрагенту ИМНС сальдо нулевое получается.
А счет 00 «Вспомогательный» применяется для ввода входящих остатков.
Беларусь
Татьяна 18.05.2006 14:30:51
По-моему,через 00 счет не удобно!Но это мое мнение!:))
Беларусь
Юлия 18.05.2006 14:34:31
Я тоже «гоняю» через 00 счет. Он мне не мешает и другие счета оборотами не загружает
Беларусь
Аkshiri 18.05.2006 17:03:43
ч/з сч. 51
д68экология к51 - -1000 (сторно)
д 68 прибыль к51 1000 (зачтено в уплату налога на прибыль)
Беларусь
ОКСАНА 18.05.2006 17:27:31
Согласна с Хильдой. Это самый правильный вариант!
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-23

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru