...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
наташа 12.07.2006 11:09:59
Совсем запуталась.В 1С отгрузка оформляется Дт45 Кт41 на стоимость по учетной(приходной)цене +забалансовые «проводки»:на Сумму отгруженного товара по отпускной цене+отдельно забалансовый НДС в отпускной цене.Получается,задолженность покупателя отражена по учетной цене(по отпускной видно за балансом),когда поступят деньги на всю сумму по ОЦ -это отразиться(выручка по оплате)Дт51 Кт90 ,списание товара Дт90 Кт45(по учетной цене??) и т.д.Получается , что реальная задолженность покупателей ведется за балансом,в балансе-по учетной(без ТН)стоимости.Это может быть???или я уже туплю по-страшному....Вообще всегда делала со сч.42,а сейчас настраиваем 1С ,там без сч.42
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Наташа 12.07.2006 11:23:15
да, все именно так
Беларусь
наташа 12.07.2006 11:32:21
А разве можно учет с покупателями вести фактически за балансом???именно это и смущает,ведь в балансе получается не отражается реальная картина
Беларусь
Екатерина Серьезная 12.07.2006 11:39:52
Все именно так. Задолженность покупателей в договорных ценах отражается только в форме №5 баланса. От этого все беды предприятий, отражающих выручку по оплате. Финансовые показатели - ни к черту. Очередной маразм. Анализируют деятельность предприятия не имея фактических данных.
Беларусь
Екатерина Серьезная 12.07.2006 11:43:02
P.S. Некоторые аудиторы рекомендуют отражать валовой доход с НДС в корреспонденции 62-98 и по мере оплаты списывать 62-90 - в части учетной стоимости, 98-90 - в части валового дохода с НДС. Но, по-моему, это еще больший геморрой.
Беларусь
ВВВ 12.07.2006 11:46:36
Здрасьте-проснулись
Это же и есть основной минус политики по оплате ,
поэтому все и идет к тому , чтобы по отгрузке все работали
Кстати, Европа не знает политики по оплате -только по отгрузке
Беларусь
Екатерина Серьезная-ВВВ 12.07.2006 11:59:17
Имеются предприятия, для которых работа по отгрузке - смерть. Например мы импортеры, вид деятельности - сезонный. Вся годовая отгрузка происходит за 1 месяц, все остальное время взыскиваем долги. Кроме того, товар выпускаем в «условный выпуск», т.е. с отсрочкой уплаты таможенных платежей на 60 дней. Представьте, в сезонный месяц - зачетного НДС нет, отгрузка - «мама не горюй»: тройная уплата НДС - в бюджет, таможню плюс попадаем на авансовые платежи. Про налоги вообще молчу. Покупатели платят через 60 - 90 дней. Так что, плевать на липовые финансовые показатели. Главное, что предприятие работает и прибыль получает.
Беларусь
Наташа 12.07.2006 12:04:25
да,когда привыкешь, минусов не видно. Научишься видеть всю необходимую информацию. И какая разница, на каком счете - на балансовой или за балансом.
Беларусь
Татьяна 12.07.2006 12:08:10
а Д62 К90-это не реальная стоимость В БАЛАНСЕ???
Беларусь
Наташа-Татьяне 12.07.2006 12:23:47
Я веду учет по покупателям в разрезе сч.45,62 не использую -он при выручке по «отгрузке» , и вашеа проводка -для выручки по отгрузке,а у меня по оплате Дт51 Кт90,потом списывается в Дт90сч. сумма со сч.45-по учетной(приходной стоимости),поэтому и в балансе нет реальной картины по покупателям(все за балансом)
Беларусь
Татьяна 12.07.2006 12:25:50
у меня тоже по оплате,проводки Д51 К62,Д62 К90-отражается выручка.
Беларусь
наташа 12.07.2006 12:34:27
45 или 62 все-равно:речь о том,что в 1С по сч.45-суммы по приходной цене,а не по ОЦ,и при поступлении оплаты при выручке по «оплате» 51 -90 по ОЦ,а потом уже 90 45-но уже по учетной цене,все остальное-за балансом
Беларусь
Наташа 12.07.2006 12:40:42
у Вас нет реальной картины по покупателям потому, что выручку показываете классически Дь 51 Кт 90. А на сч 90 не ведется учет по организациям. Поэтому многие бухи, ведущие учет по оплате, показывают выручку через Дт 51 Кт 62, на котором (62) есть аналитика по организациям.
Беларусь
Татьяна-Наташа 12.07.2006 12:43:04
на 62 у меня видна только МОЯ задолженность по покупателям (в случае если была оплата,но не было отгрузки),а вот на забалансовом счете ( у меня это ДЦ) напротив,задолженность покупателей (отгруженные товары,но не оплаченные).
Беларусь
Наташа-Наташе:))) 12.07.2006 12:49:16
Извиняюсь,не поняла:а как увязать сч.62с товаром ведь отгрузка сч.45 сч.41-по учетной цене,если добавить еще и 62сч. то дополнительно 62 - 45 .(Ну или сразу 62-41 но все равно по учетной цене)Так что ли??Смысл???Поступила оплата 51 62 - по ОЦ , но ведь ранее провели 62 -45 по учетной цене и получается , что я должна покупателю.Все вышесказанное по 1С в которой отгрузка по учетной цене в любом сл.ОЦ-за балансом...Все уже не могу-«крыша едет»
Беларусь
Наташа-Татьяна 12.07.2006 12:50:29
да. При этом все наглядно и удобно.
Беларусь
Наташа-Татьяне 12.07.2006 12:51:46
Точно у меня тоже62-задолженность по покупателям в части авансов полученных,
Беларусь
1111 12.07.2006 12:52:43
Д45 К41 отгрузка
Д51 К62 оплата
Д62 К90 выручка
Д90 К45 списание с/стоимости
Беларусь
для1111 12.07.2006 16:50:32
а все-равно на сч.62не видно задолженности покупателя за отгруженный товар(вкл.сч.62только когда приходит оплата,а если ее нет-по Д-т45 видна задолженнность по учетной цене , а не по отпускной.Так-то...(но это у меня в 1С,может у кого иначе , ну да Бог с ним.Главное ответ получен-может отражаться реальная задолженность за балансом
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-18 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru