![]() |
![]() |
||
| ...время - деньги... | |||
| ВЗАИМОПОМОЩЬ (пользователь не идентифицирован) | |||
|
Мурка 17.01.2010 9:47:34
В 2009 году оплачено за размещение рекламы. В целях минимизации затрат, принято решение списывать по 1/6 ежемесячно. Последних два списания выпадают на январь и февраль 2010 года. НДС к вычету пойдет 18%, так ведь? Или может надо все-таки затраты 2009 года списать в 2009 году?
Беларусь Анонимно 18.01.2010 11:40:14
Может кто-то сталкивался с подобным или просто знает как правильно всё учесть. Ситуация: унитарное предприятие зарегистрировано по домашнему адресу учредителя и ежемесячно в квартплату включается плата за размещение ЧУП. Можно ли эти суммы на основании квитанции включать в затраты или надо истребовать какие-либо другие документы? И возмещать как хознужды?
Беларусь Вовка 18.01.2010 11:33:52
Подскажите какие проводки и как списать флешки? Если не трудно! Спасибо! Стоимость 52000руб и 32000руб.
Беларусь Кирилл 18.01.2010 11:32:50
Пример калькуляции и расчета тарифа за 1 час перевозок грузов автотрнспортом (юрлицо). Помогите, горю! Спасибо
Беларусь Анонимно 18.01.2010 10:37:13
оплатили в декабре подписку на 2010 год, как брать зачет НДС в 2010году, по 18% ежемесячно в 2010г. или будет пересчет на 20% от поставщика?
Беларусь
Анонимно
10.07.2026 2:23:47
10.07.2026 2:23:47
Таиса 18.01.2010 11:53:56
Вопрос к бухгалтерам предприятий, оказывающих медуслуги. Что делать с ценами? Были зарегистрированы в 2009 году (с с/х налогом и НДС 18%) В 2010 как работать? Разъяснений нигде никаких нет. Пересчитать цены? Перерегистрация нужна? Кто как работает, откликнитесь!
Беларусь Ёлка 17.01.2010 11:39:27
Заключили кредитный договор с фондом финансовой поддержки предпринимателей. Фонд напрямую оплатил нашему поставщику за товар. В конце месяца мы вернули Фонду основной долг и проценты (в т.ч. НДС по процентам).
Как правильно провести? д 60 к 66 получен кредит (переч. за товар) д 66 к 51 возврат основного долга д 66 к 51 переч. проценты д 44 к 66 начисл. проценты д 18 к 66 НДС Так? И проценты надо распределять на остаток товара?
Беларусь Пеня 18.01.2010 9:36:33
подскажите как провести зачет пени по прибыли с ндс?
налоговая сама списала прислала решение,спасибо
Беларусь Анонимно 18.01.2010 11:19:52
Подскажи, пожалуйста. Мы раскомплектовываем компьютеры, чтобы продать только системный блок.
Правильные ли эти проводки: 01.2-01.1- списание балан. стоимости 02.1-01.2 - амортизация 91.2. (расх. не учит. ??? или учит.для налогооб.) – 01.2 - выбытие остаточной ст-ти. 10.1-91.2. (доход. не учит. ??? или учит.для налогооб.) – оприходован монитор. 91.2-76 – продан сист.блок 91.2-68 – начислен НДС по проданному сис.блоку 91.2-99 – доход от продажи
Беларусь Тайка 15.01.2010 13:44:26
хотим выделить возвратный займ директору на строительство жилья с перечислением денег застройщику. Какие подводные камни? может у кого есть образец договора? Спасибо!
Беларусь Анонимно 18.01.2010 10:38:29
Подскажите, где в Интернете найти бланк инновационного фонда по торговле? Отчеты можно по почте переслать?
Беларусь АЛЕНА 18.01.2010 8:33:11
Подскажите, кто как списывает округления по ЗП в конце года по уволенным сотрудникам, 1,2,3 руб.-это 92 неучитываемый и НДС не облагается, ла?
Беларусь
А вы знали?
10.07.2026 2:23:47
Анонимно 18.01.2010 10:12:16
Берется ли НДС к зачету по суммовым разницам?Спасибо!
Беларусь tava 18.01.2010 11:05:29
Получал кто в недавнем времени лицензию на экспедиционную деятельность.
Что там теперь по ответственному за организацию - только с высшим теперь должен быть? Или необязательно?
Беларусь мисофт 15.01.2010 19:53:15
Подскажите, как в программе сделать, чтобы в кингу покупок заносились записи, независимо от даты их оплаты? Политика по отгрузке, а прога не хочет правильно формировать.
Беларусь Анонимно 18.01.2010 8:10:41
Подскажите. Я хочу продать товар в Россию. Покупатель просит СМРку. Они также продаются как и ТТНки? И какие ещё доки должны быть для сделки?
Беларусь Kim 18.01.2010 10:39:37
19. Не подлежат вычету суммы налога на добавленную стоимость:
19.12. уплаченные (подлежащие уплате) при приобретении (ввозе) амортизируемых объектов основных средств, налоговая база по которым определяется в соответствии с частью третьей пункта 3 статьи 97 настоящего Кодекса. Указанные суммы налога на добавленную стоимость относятся на увеличение стоимости этих объектов. Суммы налога на добавленную стоимость, принятые к вычету до момента реализации амортизируемых объектов основных средств, подлежат восстановлению исходя из их остаточной стоимости пропорцио¬нально разнице между ценой реализации и остаточной стоимостью. Указанные суммы налога на добавленную стоимость включаются во внереализационные расходы. ---------------- исходя из их остаточной стоимости пропорционально разнице между ценой реализации и остаточной стоимостью - это на русскому языке написано, или на каком?
Беларусь СВИ 18.01.2010 9:58:45
сдали по договору на безвозмездной основе масло отработ.после заправки оборудования.Какие проводки данной операции ведь денег нет.Списала на заправку обрудов.масло - Д-т 26 Кт10.3 и оприходовала без цены масло Д-т 10.6 К-т 26.Списала отраб. масло -Д-т 91.2 К-т10.6. Правильно.Отзовитесь кто знает,первый раз сталкиваюсь.
Беларусь
<< 237781-237800 237801-237820 237821-237840 237841-237860 237861-237880 237881-237900 237901-237920 237921-237940 237941-237960 >>
Всего найдено вопросов: 410964
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||